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职业大学审计处暑期工作总结
1、完成各部门送审的各类咨询服务、合作办学、校企合作等类型的合同43份(次),提出审计建议38条。
2、设备处送审高水平示范校项目实训室建设预算9项,审核资金85.6万元,初步审减28万元。
3、配合后勤处完成食堂隔油池改造、风道更换工程、学生宿舍粉刷工程等项目的现场变更、签证确认工作。
4、配合基建处完成校门口道路维修和景观石安装工程现场签证确认工作。
5、组织带领专业造价人员完成新建培训楼二区结算终审工作。
6、配合后勤处完成食堂冰箱等设备的市场调研询价采购工作。
7、会同基建处、后勤处共同进行教师公寓项目竣工决算工作。
8、整理经济责任审计档案工作。
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篇2:南河工程学院审计处工作职责
南河工程学院审计处工作职责
审计处是负责学校内部审计工作的职能部门。主要职责如下:
1、负责制定学校内部审计制度、工作计划并组织实施。
2、负责对学校及所属单位预算编制及执行情况,重大事项及执行情况进行审计。
3、负责对学校及所属单位财务收支、经济活动、固定资产投资、经济和目标责任进行审计。
4、负责对学校及所属单位经济管理和效益情况进行审计。
5、负责对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计,在重大项目论证、招投标、采购、验收等环节实施监督。
6、负责对学校各部门、单位负责人履行经济责任和目标责任情况进行审计。
7、协助学校领导督促落实审计发现问题的整改工作。
8、完成学校领导交办的其他工作。
篇3:南中科大审计处工作要点计划
南中科大审计处工作要点计划
2018年,审计工作围绕创建高水平教学研究型大学这一中心工作,以学校综合改革为契机,以强化审计监督为目标,以服务学校发展为己任,进一步深化审计服务职能,从核实财务数据的真实、合法和合规到强化内部控制机制,规范工作流程;从以财务审计为主到以管理审计为主;从重评价已发生的风险到重预防经济风险;从内部牵制到注重效益、效能,促进角色归位;从数据驱动到价值驱动。充分发挥审计的“免疫系统”功能和监督职能,为学校的改革与发展做出新的贡献。
1.开展政策落实跟踪审计。继续从学校第七次党代会、“十三五”规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中选取切入点,开展政策落实跟踪审计,重点关注政策落实过程中的具体部署、执行进度、实际效果以及遇到的瓶颈问题,确保学校有关重大决策部署,特别是“双一流”建设落地落实,取得实效。
2.做好预算执行与决算审计。按照上级主管部门要求,对2017年学校财务预算编制及执行情况进行跟踪审计,通过审计调查,做好预算执行效益分析,进一步规范预算编制,强化预算刚性约束,监督预算执行,提高资金使用效益。
3.认真开展专项经费绩效审计。2018年拟对2014-2016的学科建设经费、中央财政支持地方高校改革发展资金进行绩效审计,促进提高资金使用效益。
4.扎实做好审计整改工作。针对2017年内部控制审计和经济责任审计发现的问题,会同相关部门加强督查督办,确保整改到位。对整改不力、屡审屡犯的,严格追责问责。
5.开展建设工程管理审计。对工科实训楼等重大工程项目进行全过程跟踪审计,建立并完善全过程、全方位、经常性的审计监督制约机制和风险防范机制。以控制工程造价、规范过程管理、落实质量责任为重点,做到工程项目管理程序合规、内控有效、流程严谨、签证有据、资料完整、决算准确、最大限度降低工程成本,维护学校合法权益,努力提高经费使用效益。
6.进一步规范物资设备采购项目审计。认真履行审计监督职责,做好物资设备采购价格的市场调查,规范采购的事前、事后的审计流程,强化采购项目的事后监督工作。
7.积极调整经济合同监督方式。积极探索从合同审签向合同审计的工作重心转移,由以往突出程序控制向突出程序评价转型,促进各部门有效落实合同监管主体责任。
8.开展科研经费审计。按照财政部、教育部和科技部的有关文件精神,加大对学校各类科研项目经费管理和使用情况的监督和评价,进一步规范科研经费的管理。重点对科研项目经费的真实性、合规性和效益性开展审计。
9.加强审计团队建设。力争引进内部审计人员1名,加强审计队伍理论研讨,组织审计队伍培训学习与交流,开展内部审计经验交流及讨论活动,着力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。
10.加强审计信息化建设。利用学校建设智慧型校园这一契机,强化审计处网页建设,加大财经法规、审计法规、审计政策、审计结果的宣传力度,加强与校内各部门相关软件与数据的对接与共享力度。
审计处