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Khhvbp费用审批制度

日期:2020-12-18  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

Khhvbp费用审批制度 本文关键词:审批制度,费用,Khhvbp

Khhvbp费用审批制度 本文简介:生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。--泰戈尔***有限公司费用审批制度第一条为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条借款及报销审批程序(一)出差

Khhvbp费用审批制度 本文内容:

生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。

--泰戈尔***有限公司

费用审批制度

第一条

为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。

第二条

借款及报销审批程序

(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由财务经理批准,最后经总经理审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。

(二)凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。

(三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。

(四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。

(五)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。

(六)报销审批时应具备的凭证:“请购审批单”或“费用审批单”,原始发票、物品明细表。在所附凭单上,要由经办人签字,主管部门经理签字和财务经理签字。

(七)

当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。

(八)金额50,000元以下的支出由总经理审批,金额50,000元以上的支出需报董事长审批。

第三条

出差开支标准及报销审批

(一)各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。

(二)伙食补助标准:

肇庆、云浮:35元/人/天;本省除肇庆、云浮、特区以外:40元/人/天;本省特区、省外:50元/人/天。随同经理级人员出差的,如经理已实报实销伙食补助费,随同人员则无此项伙食补助费;

(三)住宿费标准:经总经理同意后,可住三星级以下酒店(含)。其费用实报实销。

(四)出差市内短途交通费实报实销。

按附表中相应人均标准,凭票据据实报销。

(五)其他杂费

如存包裹费、电话费,杂项费用控制在人均每天10元内,凭单据报销。

(六)车船票

按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。

(七)因特殊情况出差需乘坐飞机,由公司总经理批准,连续三个月亏损部门人员出差,一律不准乘坐飞机。

(八)根据出差人员事先理好的报销单据,先由会计对单据全面审核,然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后,方能报销。

(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。

(十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负,不能报销。

(十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销,单独列在业务招待费中审批报销。

(十二)同性别两人一起出差,只能住一间双人间,按一个人(职务较高者)住宿标准计算。

(十三)出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品,如确有需要必须事先请示公司领导。

(十四)员工探亲交通费按国家规定办法执行。

第四条

业务招待费标准及审批

(一)因业务需要开支招待费的,由部门经理填写招待费审批单,报总经理批准。

(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字分明,先由经手人签名,注明用途,部门经理加签证实,再报财务经理审核,然后由总经理审批,方能付款报销。

(三)超审批金额外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签。

(四)公司大型招待活动及单笔金额超过50,000元的招待费用,须经董事长批准并签字报销。

第五条

福利费、医药费开支标准及审批

(一)实行医疗保险制度以后,职工本人医药费纳入社会统筹基金,工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决,不再另外承担因此而产生的医疗费。

(二)公司的工会经费和福利、奖励基金,由财务部统一集中管理,有关开支规定另行制定。

第六条

其他费用开支标准及审批

(一)属生产经营性的各项费用,50,000元以内的凭税务部门的正式发票,先由经办人和部门经理签名后,报财务经理审核后,然后送总经理批准报销。50,000元以上费用的须报董事长审批。

(二)属非生产经营性的各项费用,50,000元以内的按第六条第一款执行,超过50,000元的报董事长批准。

第七条

加班时间经综合办审核后报总经理审批,由财务部发放。

第八条

特殊津贴及补贴由主管部门提出意见,报总经理审批。

第九条

如经费开支审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间行使相应的审批权力。

第十条

本规定解释权在公司财务部。

篇2:某建设安装集团资质审批申请表(全套)

某建设安装集团资质审批申请表(全套) 本文关键词:申请表,资质,全套,审批,安装

某建设安装集团资质审批申请表(全套) 本文简介:HSE现场检查表报审表JL-A2工程名称:编号:致:大庆石油工程监理有限公司我方已根据施工合同的有关规定完成了HSE现场检查表的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附:HSE现场检查表承包单位(章)项目经理日期专业监理工程师审查意见:专业监理工程师日期总监理工程师审核意见:项目监理机

某建设安装集团资质审批申请表(全套) 本文内容:

HSE现场检查表报审表

JL-A2

工程名称:

编号:

致:大庆石油工程监理有限公司

我方已根据施工合同的有关规定完成了HSE现场检查表的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:HSE现场检查表

承包单位(章)

项目经理

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

总监理工程师审核意见:

项目监理机构

总监理工程师

HSE计划书报审表

JL-A2

工程名称:

编号:

致:大庆石油工程监理有限公司

我方已根据施工合同的有关规定完成了HSE计划书

的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:HSE计划书

承包单位(章)

项目经理

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

总监理工程师审核意见:

项目监理机构

总监理工程师

HSE作业指导书报审表

JL-A2

工程名称:

编号:

致:大庆石油工程监理有限公司

我方已根据施工合同的有关规定完成了HSE作业指导书的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:HSE作业指导书

承包单位(章)

项目经理

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

总监理工程师审核意见:

项目监理机构

总监理工程师

特殊工种资质报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了特殊工种资质

工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、特殊工种资质

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

安全管理体系

报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

安全管理体系

工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、安全管理体系

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

企业资质报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

企业资质

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:企业资质

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

项目管理人员资质报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

项目管理人员资质

工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:项目管理人员资质

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

企业管理体系认证报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:

大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

企业管理体系认证

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:企业管理体系认证资料

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

施工管理组织机构报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:

大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

施工管理组织机构

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:施工管理组织机构

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

安全生产协议报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:

大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

安全生产协议

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:安全生产协议

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

各项安全管理制度报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:

大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

各项安全管理制度

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:各项安全管理制度

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

施工安全方案报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:

大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

施工安全方案

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:施工安全方案

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

暂设临时用电各项测试报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:

大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

暂设临时用电各项测试

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:暂设临时用电各项测试记录

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

应急预案报验申请表

JL-A4

工程名称:

编号:

致:

大庆石油工程监理有限公司

我单位已完成了

应急预案

准备工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:应急预案

承包单位(章)

项目经理

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

篇3:出差审批及差旅费报销制度

出差审批及差旅费报销制度 本文关键词:差旅费,报销,审批,出差,制度

出差审批及差旅费报销制度 本文简介:因公出差审批及差旅费报销管理办法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理办法XXBLG02002A-2013版本A/1编制日期2013年3月10日共7页编制人苏选良更改记录修订版处数更改依据更改人更改日期确认人A/1初始发布批准人批准日期1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理,提高办事效率

出差审批及差旅费报销制度 本文内容:

因公出差审批及差旅费报销管理办法

湖南馨湘碧浪环保科技公司

因公出差及差旅费报销管理办法

XXBL

G02002A-2013

版本

A/1

编制日期

2013年

3

月10

共7页

编制人

苏选良

修订版

处数

更改人

更改日期

确认人

A/1

初始发布

批准人

批准日期

1.

目的

为规范公司因公出差、费用报销管理,提高办事效率,按照勤俭、必须、严谨、易行的原则,特制定本办法。

2.

管理范围

本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

3.

管理职责

3.1

财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。

3.2

财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格控制出差人数和出差时间。

4.管理规定

4.1

报销内容

乘坐交通工具的费用(包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等),住宿费、行李寄存费、订票费等,其他费用(餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等)不在此报销内,填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报),所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中,开支渠道不清楚的项目不能报销。

4.2

票据要求

铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据,行李寄存费、订票费凭票据报销(卧铺订票费不超过35元,座位订票费不超过15元),其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章,票据大小写金额一致,不得涂改,凡不合格票据不予报销。(注意:对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点,手撕票请自己注明时间、地点)

4.3

工具要求

4.3.1

出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具,乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧,因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具,须按5.1条款事先取得批准方可全额报销,事后补办签字手续的,只能按票价的80%予以报销。

4.3.2

员工在市内出差,只报销公交车票,除二人同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。所有因公报销出租车票的员工,必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由,并由归口经理层审批。

4.3.3

员工在省内出差,只按标准报销往返公交车票,包车或乘坐的士的超标部分费用自理。

4.4

在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。

4.4.1

凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。

4.4.2

员工如果在出差期间发生业务招待费,扣除接待当日的伙食补助。

4.4.3

员工出外学习、培训和参加会议,如果主办单位统一安排食宿的,食宿费已包含学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费和伙食补助。

4.5

一般公出人员出差地点因特殊情况超出或变更“出差申请单”的预定地点时,出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后,财务部门方可办理报销。

4.6

公差如遇出差路线就近回家探亲的,一般人员须事先经本部门领导批准,部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准,办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后,财务部门方可办理报销,其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。

4.7

调动、搬迁的差旅费

4.7.1

工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用,按上述差旅费规定,由调入单位报销。其行李、家具等托运费,由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。

4.7.2

工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。

4.7.3

与工作人员同居的父母、配偶、子女和必须赡养的家属,如果随同调动的,其差旅费和托运费按照第一条规定报销。经调入单位同意,暂不随同调动的,以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

4.8

出差人员随上级同行时,该部分的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时,该部分的交通费和住宿费按实际支出费用报销,统一由同行上级在差旅费报销单上注明。

4.9

出差人员因特殊原因费用预算超标的,须本人提出书面报告说明超标的原因及金额,经部门领导、总经理批准后,财务部门认可方可报销。

4.10

非本单位职工和长期不在岗的职工,不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时,也必须按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人办事的外出行为,除责成当事人及时扣还借款外,情节严重的还将追查相关负责人的责任。

4.11

出差人员不慎遗失交通票据,须本人提出书面报告详细说明遗失交通票据的车次(航班号)、金额,经本部门负责人审核报公司分管领导批准,按票面金额的80%给予报销,不再享受其它补贴,遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。

4.12

出差中由于伤病或特殊原因发生意外滞留时,须提供县级以上医院出具的诊断书或因特殊原因滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和住宿的实际费用。

4.13

出差人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。

4.14

现场安装服务人员报销规定

住宿费按80元/天·人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。

4.15

驾驶员补贴规定

驾驶员(不含出差人员)长沙株洲地区当日往返:第一趟按10元/趟给予补贴,第二趟起按5元/趟给予补贴;湘潭地区河西公务出车:按照5元/趟给予补贴,当日第二趟起不计补贴,河东公务不计补贴;长株潭地区以外:当日移动超过300公里,给予出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴;以上补贴享受须在月度报销时根据派车凭单并填写报销单据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴,附出车明细表。

4.1.17各部门领导应严格控制出差人数,在批准出差任务的同时,应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差,省内外一律按3天往返时间报销差旅费。

4.1.18

出差请款应遵循请款报账管理办法。

5.管理程序

5.1

申请

5.1.1

出差申请与审批

各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单(请款联、报销联)”一式二联(附件一),部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地点、出差内容、预计起止日期、预定交通工具进行审核签字后,加盖部门公章,业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准,管理层以上人员出差申请需由总经理批准。

5.1.2

超标交通工具使用

各部门出差人员严格按照制度规定使用交通工具,严格限制超标使用交通工具,如确属特殊情况和工作紧急需要超标准使用交通工具时,须另外填写超标使用交通工具申请单(附件三),由总经理批准,并在“出差申请单”的备注栏内注明理由,并注明是否往返超标使用交通工具。否则,均视为单程。同时必须在“出差申请单”中增加乘坐超标交通工具申请单,由财务部门在复核栏中签字后,再上报公司归口副总审批。“出差申请单”的填写原则上一人一单,以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时,必须事先经总经理签字确认后(单程或往返)方可执行,总经理出差时又由常务总经理批准;事后补签的按80%报销。

5.2

请款

5.2.1

出差人员凭“出差申请单(请款联)”在财务部门借支差旅费,财务部门根据出差标准测算,按预计出差费用的70%核定预支差旅费。

5.2.2

如果出差人员未按规定及时办理前次的报销手续,财务部门将依据“前账未清,后款不请”的原则,不予办理请款手续。

5.2.3

出差金额可预支数在两千元以内且无特殊情况的,由出差人员预支,出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门,于次周四统一到财务部门办理结算(以现金结算)。

5.2.4

出差金额可预支数在两千元以上的,由出差人员办好请款手续后交至财务部门,于次日到财务部门领取现金或现金支票。

5.3

报销

5.3.1报销流程

经办人填制报销单—→—→财务部门审核单证—→领导签字—→财务部门报账,即:报账时由经办人填制公司统一的报销单,由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证,财务审核后报公司导签字批准,领导审批后再交财务部门据以报账。具体报销流程见附件5。

5.3.2

报销标准

1)各类人员国内差旅费报销标准

差旅费报销标准

职务

交通、住宿许可

项目

标准

董事

经理层

交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。

可住宿4星级及以上酒店。

伙食补贴

80元

住宿

按实报销

市内交通

按实报销

通讯

/

其它费用

按实报销

项目经理

副主任工程师

主管工程师

高级主管师

交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。

可住宿3星级及以下酒店。

伙食补贴

50元

住宿

280元以下按实报销

市内交通

50元以下按实报销

通讯

10

其它费用

按实报销

一般员工

交通可乘坐火车硬卧、轮船普通舱。

住宿直辖市、特区城市200元以下,省会城市150元以下,一般城市100元以下,县区城镇80元以下。

伙食补贴

50元/30元(省内)

住宿

按实报销

市内交通

25元以下按实报销

通讯

5

其它费用

按实报销

备注:

1、无住宿发票的一律不予报销住宿费;

2、伙食补助、通讯费实行定额包干;

3、同意乘坐飞机的,可按实报销往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险(限一人一份),凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。

5.3.3

报销时限

1)出差人员返回公司后,限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款,按出差的时间顺序、中转及出差地点、乘坐车次(航班)及费用、住宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”(见附件二)报负责人批准,并把各种票据在“原始凭证粘贴单”(见附件四)上从左至右,按不同开支渠道分类依次贴好,连同“出差申请单(报销联)”交财务部门报销。

2)出差人员返回公司后,超过规定期限未办理报销手续的,每延长一周除按银行同期贷款利率计算借款利息在工资中扣除外,还将对责任人每周处以50元罚金。无特殊原因回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的,免除差旅费补助,超过三个月的,财务部门可以不予办理。

5.3.4

财务人员根据出差申请、借款情况等仔细核对相关票证后,按照本办法中的“差旅费报销标准”办理报销手续。出差人员根据报销后的情况,及时把余款补齐。

6.附件

6.1

本办法由公司财务部门负责解释。

6.2

本办法经总经理批准后自颁布之日起执行,修改时亦同。

6.3

附件

附件一:出差申请单(以新执行单据格式为准)

出差申请单

申报部门:

出差地点

起止时间*年*月*日

~*年*月*日

预支金额

(大写)

佰元整(RMB)

实借金额

(大写)

佰元整(RMB)

交通工具

飞机(经济舱)

火车(软卧)

轮船(三等舱)

出租汽车

注:

批准人:

会计复核:

部门主管:

申请人:

日期:*年*月*日

附件二:旅费报销单(以新执行单据格式为准)

差旅费报销单

申报部门:

时间

时间

出发

-

到达

-

现地

飞机票

火车票

轮船票

汽车票/

市内交通

住宿费

招待费

出差补贴

餐费

礼品费

其他

天数

金额

报销金额合计

(大写):

分。

(小写):¥

附单据:

预支金额:¥

批准人:

会计复核:

部门主管:

出差人:

日期:*年*月*日

附件三:

乘坐超标交通工具申请单

出差人

出差时间

所需超标乘坐交通工具事由

部门领导审批

总经理审批

注:1、获批超标乘坐交通工具人员,一律以经济舱为标准,高铁以二等座位为标准。

2、事由必须注明单程或往返形式,未经列明,一律按单程标准报销。

附件四:原始凭证粘贴单

原始凭证粘贴单

共粘贴原始凭证:

金额合计:¥

编制部门:财务部门

编制时间:2012年9月

7

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