门店财务检查制度 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一节门店财务检查制度摘自《永2003财(规)字第0022号》随着公司经营规模的不断扩大,为了加强对门店财务工作的管理,保证公司财务制度的贯彻执行,特制定此制度。一、岗位设置
门店财务检查制度 本文内容:
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第一节
门店财务检查制度
摘自《永2003财(规)字第
0022
号》
随着公司经营规模的不断扩大,为了加强对门店财务工作的管理,保证公司财务制度的贯彻执行,特制定此制度。
一、岗位设置及人员安排
1、
公司财务管理中心财务管理部设置专员,专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行情况,对现行财务制度不健全之处加以修改和完善;公司财务管理中心设置商品监控专员,专门负责对商品管理的制度建设,商品保管账的建立与健全,商品账、物准确性的监控和审计工作,监督商品管理制度和规范的执行。
2、
公司财务管理中心财务管理部设置专员,对公司相关财务人员进行考核,及时记录财务检查的情况,收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。
3、
分公司财务部设置门店管理员和商品监控员,上海分公司门店管理1人,商品监控员2人;江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员1位,商品监控员1位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理,由该副经理向总部财务管理中心财务管理部汇报工作。
二、门店管理员和商品监控员的职责
商品监控员岗位职责
1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。
2、对商品管理的制度建设,商品保管账的建立与健全,商品账、物准确性的监控和审计工作,监督商品管理制度和规范的执行。
3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析,并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。
4、公司商品流转工作流程与规范的合理性,提出整改意见。
5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。
6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。
门店管理员岗位职责
1、
及时反映分公司门店管理中存在的问题,提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经理。
2、
结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设,监督门店财务管理制度和规范的执行。
3、
深入门店检查财务制度的执行情况,每周汇报检查工作,并提请奖罚意见。
4、
重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量,为分公司财务经理提供绩效考核资料。
5、
协助商品监控员做好门店商品盘点工作,保证门店资金流和物资流的安全。
6、
培训门店财务人员,提高门店人员的业务素质。
7、
完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。
三、门店财务检查表
门店名称:*年*月*日
序号
内容
标准
处罚规定
检查
情况
1
解款情况
解款交接
有现金解款登记薄
没有解款登记薄的罚款50元
解款流程
有专人上报销售解款数
一次没有上报销售解款数罚款20元
符合解款规范、有相关解款安全措施,与银行对帐单核对
不符合解款规范的按情节轻重,处以100—500元的罚款
2
费用报支
报销资金来源
总部规定的备用金
动用销售款报销的立即开除
报销流程
经办人-部门经理-财务主管-公司审批-付款,先审核后报帐
不按总部费用审批规定流程,发现一次罚款50元
报销审核
符合总部费用审核制度
报销凭证登记、发放
有《费用报销清单》、财务应对费用审核、总部审核后发放
3
各项收费
开箱包装费
财务主管收款后开具收据,其他人员无权开具收据、无权收款,收到款项必须上交分公司财务部,分公司财务开具总收据
发现一次对财务主管罚款50元,开收据的当事人罚款20元。
罚款
运费
促销费
押金
旧机费
电池费
包装销售收入
材料销售收入
加管、加液费
4
现金、印章保管
备用金
符合总部备用金管理
备用金帐实不符,罚款50元
保险箱管理
有相关安全管理措施,一个保险箱锁只能由一人保管钥匙,不可多人保管。多人存放的,每人必须进行加锁封包
发现一次罚款20元
现金交接手续
有现金交接登记本
没有现金交接登记本的罚款20元
印签管理
印签由台账、财务主管分开保管
印签没有分开管理罚款30元
业务公章、发票章管理
发票专用章由财务主管保管,公章由门店行政保管
没有分开管理罚款30元
印章使用登记薄
印章、印签使用必须有登记
没有使用登记本罚款20元
5
费用发放
促销费
所有的费用发放都由财务主管发放,在《费用收放登记薄》记录并有领款人签字
违反费用发放规定的罚款30元
DM投递费
工资
奖金
所有的费用发放都由财务主管发放,在《费用收放登记薄》记录并有领款人签字
其他
6
费用上交
上交单据保管
妥善保管
没有登记表和领款人签字罚款20元
登记手续
有《费用上交登记表》和领款人签收
7
门店财务
主管
门店财务主管
目前工作情况
发票管理、礼金券管理、收银管理、解款管理、货款管理、总部制度的执行、报表的上报等
根据财务主管的工作表现进行奖罚
对台帐收银的管理
台帐收银听从财务主管管理,按公司规章制度办事,对违规指令能拒绝执行
台帐不服从财务主管的管理,一次罚款30元,三次以上开除
合理化建议
提出2条以上的建议
一条建议被总部采纳奖励100元
与经理等部门人员的配合情况
能完成经理安排的工作,有效的对门店存在的问题进行监控,为门店其他人员提供服务
总部进行多方了解,对表现优秀的员工进行表彰,表现差的员工,提出处罚
8
发票管理
发票的发放
有《发票登记薄》记录发票领用、归还、领用人、时间,发票不宜领用太多
发票没有登记薄的罚款30元
发票的登记
发票的抽查
每100份装订,发票应有连续性
发票不连号有短缺的,罚款50元
发票的保管
财务主管未发放的新发票应锁在带锁箱内
新发票没有放置在带锁的箱里,罚款50元
9
票据管理
礼金券的收发领用登记及保管
财务主管直接发放礼金券,并填写《礼金券发放、回收登记薄》
没有登记薄罚款30元
差价补贴
由财务主管审核、用备用金发放,并把相关依据及发票作为附件,填写“统一支付凭证”
没有按规定执行,发现一次罚款30元
让利手续
必须有门店经理签字
没有门店经理签字罚款20元
10
财务主管管理
应收单位款
对应收款项进行控制和监督、及时上报应收款情况
没有监控或不及时上报罚款50元
应收个人款
对应收款项进行控制和监督、及时上报应收款情况
应收商品款
对应收款项进行控制和监督、及时上报应收款情况
白条抵库
不能有白条抵库,欠款销售现象
出现白条抵库罚款50元
11
银行勾对
未达帐户
未达帐户时间较短(一般一星期内)
一月内没有与银行对帐,罚款50元
调节情况
银行差错的及时更正分录
不及时更改罚款30元
12
台账库存管理
保管帐记帐
及时准确记录《零售出库登记表》、《销售日报表》、《手机进销存登记帐》、《空调安装卡登记表》。
发现一次错误罚款20元
在途商品监控
及时把运输单在电脑中勾对,核对在途商品与集中配送商品,对长期在途商品应联系相关部门人员,保证商品的安全完整。
没有及时勾对罚款20元
13
安
装
卡
管
理
安装卡抽单
台帐根据留存联进行抽单复审工作,并保证未抽单据与表一累计未收一致
安装卡没有抽单一次罚款20元
安装表填写核对
表一填写及时准确,与协管表四核对一致
没有核对上罚款30元
安装卡交接
协管、台帐、交卡的交接有签收记录
没有记录罚款20元
14
收银检查
现金管理
及时清点本日收款与销售款的核对,按要求将现金封包、登记后放入保险箱,单实相符
单实不符者要求赔偿公司损失并罚款30元
预收款登记
设立预收款登记本,有顾客信息和预收款商品信息
没有登记本罚款30元
发票管理
每日把未用完的发票锁入箱内、不宜领用太多
没有锁入箱内罚款20元
预收款解款
收取的预收款必须当日解入银行(隔夜预收款除外),不得等发票开具时再解入
违反一次罚款20元
应收款情况
不允许存在应收款,即款项未收全不得开具发票、不得提货
存在应收款罚款50元
安全办公检查
经常检查、保养收银设备,包括抽屉锁、点钞机、收银台安全性
对办公室安全没有相应的管理措施罚款20元
15
仓库检查
手机抽查
根据台账的库存帐与手机实盘数相核对无误、有《手机库存手工帐》
帐实不符或帐帐不符,对仓管和台帐各罚款50元
手机卡、充值卡盘点情况
清点所有手机卡、充值卡数量与台账帐存数相符,并有《手机卡销售日报表》
手机赠品库检查
台帐和仓库必须均设《赠品进销存手工帐》,账实相符
其他赠品库检查
台帐和仓库必须均设《手机赠品进销存手工帐》,账实相符
各品类内外仓商品及仓库手工帐检查
仓管设立并及时准确登记手工帐,与台账库存数相符,账实相符
16
综合评价
每位检查员把自己对所检查门店的情况作一个总体的评价,提出需要整改的方案。
四、问题上报及处理流程
门店管理员或商品监控员发现门店存在的问题要求当天上报总部财务管理中心财务管理部商品监控专员的材料中必须有所有当事人签字和对该事件的改进意见、完成时间、最终的解决结果、处罚意见等。总部财务管理中心财务管理部根据门店管理员或商品监控员上报的情况及时展开调查,对每件问题必须跟踪调查,有反馈意见和最后处理意见,违规员工处罚文件的备案。门店管理员和商品监控员必须每周五17:00前向分公司财务副经理汇报本周的检查情况,由财务副经理整理再由分公司总经理、财务经理审核签字后,在下周一10:00前以书面形式向总部财务管理中心财务管理部提交上周的门店检查情况。门店管理员和商品监控员按照总部财务制度进行检查,进行事前控制,杜绝各种事故的发生。
财务管理中心财务管理部向分公司下达专项检查项目,并提出检查内容、检查要求、检查汇报时间。财务管理中心根据分公司反应的情况,及时采取相应措施解决问题,直到问题彻底解决。
五、奖惩条例
1、
门店管理员和商品监控员每周五17:00前没有向分公司副经理汇报本周检查工作罚款30元。
2、
门店管理员与商品监控员每月至少要到每个门店检查一次,由财务管理中心负责检查其工作的质量,一经查实没有每月到每个门店检查,罚款100元。
3、
分公司财务副经理每周一10:00前没有书面向总部财务管理中心财务管理部汇报上周检查情况,罚款50元,没有将员工奖惩文件传给财务管理中心绩效考核专员,罚款50元。
4、
财务管理中心财务管理部收到分公司的问题汇报,在两天内没有展开调查和追踪、反馈,罚款50元。财务管理中心制度规范专员制定制度时考虑不全面造成财务管理的漏洞,门店由此出现重大违规事件,罚款100元。
5、
门店发生重大违规事件,分公司财务管理副经理、门店管理员和商品监控员负督导不严之责,根据情节轻重罚款200—1000元。
6、
门店管理员和商品监控员在检查过程中,发现公司财务制度有不健全之处,能及时提出改进建议而被总部财务管理中心采纳,一条建议奖励100—200元。
篇2:门店销售款管理规定
门店销售款管理规定 本文关键词:管理规定,门店,销售
门店销售款管理规定 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一节门店销售款管理规定摘自《永财通字【2003】第0007号》(一)管理规定1、门店一律不得欠款销售,必须收到全款后开具发票,进行提货,门店任何人员无权指示收银违规操作,实
门店销售款管理规定 本文内容:
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第一节
门店销售款管理规定
摘自《永财通字【2003】第0007号》
(一)
管理规定
1、
门店一律不得欠款销售,必须收到全款后开具发票,进行提货,门店任何人员无权指示收银违规操作,实行欠款销售。注:欠款销售包括先发货后收款;收取部分货款即开票发货,送货到家后再收取余款。
2、
对于欠款销售,收银一律拒绝开票,必须保证当日开具发票与收到现金的一致性。
3、
门店可以预收定金,收银设立定金收取的登记簿,定金存入银行,并设“预收帐款/零售户”科目核算,余款收回后开具发票进行发货送货,冲销“预收帐款/零售户”
4、
门店除财务人员发放核定数额内的工资、奖金外,不得擅自动用销售款。
5、
总部需向门店领取现金的,必须有相关申请报告并以财务总监签字为准。
6、
门店如遇特殊情况需动用销售款的,经手人必须填写“暂支单”,经门店经理和对口管理中心总监签字,并由财务总监审批。金额超过2000元的,还需由总裁签字。
(二)
相关人员职责
1、
分公司经理负责本规定在门店的贯彻执行,特别加强门店经理和销售人员的制度落实;对于违规操作实行相应的处理和处罚。
2、
分公司财务经理负责本规定在财务部门的贯彻执行,对收银台帐作好相关的知识培训和制度落实;对财务人员的违规操作实行相应的处理和处罚,非财务人员报分公司经理发布处理处罚书;对于处理处罚无效的上报财务管理中心。
3、
门店收银为第一责任人,对于欠款销售一律不得开票,对销售款一律不得借支动用。
4、
台帐负责审核发票与解款额的一致性,发现欠款销售的汇报门店财务主管,门店财务主管(含帐务处理人员)呈报分公司财务部经理,分公司财务部经理与分公司总经理对相关责任人进行处理,并负责对欠款限期收回的监督工作。
5、
分公司经理/门店经理不得干涉财务人员按财务规定执行的工作内容,分公司财务/门店财务的职能管理部门为财务管理中心,分公司经理/门店经理和其他人员不得指使财务人员违规操作,对于分公司经理/门店经理和其他人员的违规指令,财务人员有权拒绝执行。
6、
分公司经理/门店经理必须配合财务人员按规定进行工作,排除其他人员对财务人员工作的干扰和不正当指令。
(三)
处罚条例
1、
一经发现有欠款销售,对所有相关人员,包括开票人、审批人和收银分别处以100元以上罚款;欠款造成公司损失的一律作除名处理,欠款由责任人补足;发生坏帐如不能补足全款的移交司法机构处理。
2、
在公司准许范围外借支动用销售款的、收银人员白条抵库的,借支动用人和收银一律作除名处理。
3、
台帐、门店财务主管隐瞒不报的,处以100元以上罚款;欠款造成公司损失的,一律作除名处理。
4、
分公司财务部经理不加强制度执行,对违规操作不作处理的,由财务管理中心视情节严重进行处罚和处理。
5、
分公司总经理不加强制度执行、监控不严,对违规操作不作处理的,由人事行政中心视情节严重进行处罚和处理。
(四)
本规定即日起执行,原有规定如与本规定冲突的,以本规定本准。
(五)
本规定适用各家电分公司门店、家居分公司各门店。
篇3:门店物资管理规定
门店物资管理规定 本文关键词:管理规定,门店,物资
门店物资管理规定 本文简介:门店物资管理规定一、制定目的为了加强门店各库房物资的规范管理、提高经营效率,切实保障门店物资安全,特制定本规定。二、适用范围所有门店。三、定义和术语(一)卖场库:由门店相关销售人员负责物资存储及收发管理的仓库。管理、保管责任人为店长。(二)后台仓库:由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库,管理、
门店物资管理规定 本文内容:
门店物资管理规定
一、制定目的
为了加强门店各库房物资的规范管理、提高经营效率,切实保障门店物资安全,特制定本规定。
二、适用范围
所有门店。
三、定义和术语
(一)卖场库:由门店相关销售人员负责物资存储及收发管理的仓库。管理、保管责任人为店长。
(二)后台仓库:由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库,管理、保管责任人为物流主管。
(三)企划库:由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库,专门用于存放企划赠品的仓库,管理、保管责任人为物流主管。
(四)物资保管当班责任人:店长及零售主管对卖场库的所有物资负有管理、保管责任;当店长或零售主管不当班时,作为相应责任交接人,接收人应承担有效时间段内对卖场库的管理、保管责任。
四、相关岗位管理职责
(一)店长门店物资管理职责:
1、组织实施对所辖卖场库物资管理的盘查管理工作,审核并提报盘查结果,对提报盘查结果的准确性、真实性和及时性负责;
2、组织实施所辖门店卖场库“日清”、月、季度盘点工作,审核并提报盘点报告,对盘点报告的准确性负责;
3、负责对卖场库出现的库存异常提报解决建议方案,并负责对审定的方案的组织实施。
4、负责对所辖门店中所有物资的管理、保管责任!
(二)零售主管(销售员)门店物资管理职责:
1、负责指定卖场库钥匙的保管与交接,负责指定卖场库的三防工作,对指定卖场库库存物资的完整性、准确性负责;
2、负责组织指定卖场库物资的堆放、整理工作,对物资存放安全性负责;
3、按照相关物资的管理规定,管理卖场库库存物资状况,对所管辖的物资进行管理,提报异常。对提报的准确性与及时性负责,并按审定的处理方案组织落实;
4、负责门店卖场库物资的入库验收工作,对不符合入库验收标准的货物提报异常,对出入库货物的数量、规格型号准确性和包装完整性负责;
(三)物流主管门店物资管理职责:
1、组织人员对卖场库物资进行抽盘。并对发现的异常及时上报的责任;
2、对零售主管或销售员关于卖场库物资日常管理基本技能的培训责任;
五、门店物资损失的处理及赔偿的分配
(一)零售主管发现丢失、物损等情况,必须在24小时内追查到相关责任人,并由相关责任人照价全额赔偿,不得分摊。
(二)卖场库抽盘和盘点的异常,店长必须在24小时内拿出处理方案,处理方案必须报备至店长工作汇报人及物流部门,门管部门负责监督处理方案的执行。
(三)超出24小时店长没有提报处理方案或处理方案没有按时落实执行的:
1、由物流部门将异常明细报分总或区总经理审定(按要求制作《盘点异常汇总表》)
2、物流部门按相关审定内容及货值办理出入库手续。
3、财务部门按库存调整后的差额对相关人员挂个人欠款,从相关人员工资中扣除。
(四)对于损失无法界定或无法追诉责任人的赔偿及处罚方案:卖场库的由店长占50%,分公司总经理占20%,相关零售主管30%;
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