内部审核不符合项报告(3个不合格) 本文关键词:不符合,不合格,审核,报告
内部审核不符合项报告(3个不合格) 本文简介:不符合项报告JL/8.2.2-04NO.1受审核部门生产/车间部门负责人审核员审核日期2010-06-02审核依据ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述:检查生产现场,发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识,不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识
内部审核不符合项报告(3个不合格) 本文内容:
不符合项报告
JL/8.2.2-04
NO.
1
受审核部门
生产/车间
部门负责人
审核员
审核日期
2010-06-02
审核依据
ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求
不符合项描述:
检查生产现场,发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识,不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识和可追溯性—补充”的规定。
审核员:
日期
:
2010-06-02
不符合条款:
ISO/TS16949:2009标准(
7.5.3/7.5.3.1
)
不符合严重程度
□严重
■一般
不符合项确认:
同意该不符合项
部门负责人:
日期:2010-06-02
纠正及原因分析、纠正措施:
纠正:责令巡查员将这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处。
原因分析:该批产品是巡检员巡查时放置在此处,测量结束忘返回成品暂存处,是工作疏忽造成。
纠正措施:检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况,有则改之。在车间设立检验区,并予以标识。
部门负责人:
日期:2010-06-02
预防措施:
1生产部车间组织学习产品状态标识控制程序。
部门负责人:
日期:2010-06-02
措施验证情况:
查已采取以上纠正措施,措施有效!
审核员:
日期:
2010.6.8
备注
不符合项报告
JL/8.2.2-04
NO.
2
受审核部门
办公室
部门负责人
审核员
审核日期
2010-06-02
审核依据
ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求
不符合项描述:
查现场发现汽车车轮控制计划没有盖“受控”标识。
审核员:
日期:2010-06-02
不符合严重程度
□严重
■一般
不符合条款
ISO/TS16949:2009标准(4.2.3)
不符合项确认:
经确认,此不符合项属实
部门负责人:
日期:2010-06-02
纠正及原因分析、纠正措施:
纠正:将文件发放未盖受控章部门追加确认,确认文件发放到位,并要求部门人员确认。
原因分析:经查明属于工作失误,文件已放至部门,但部门无工作人员在。所以没有签字并忘记盖受控章。
纠正措施:办公室内部召开会议。要求日后在文件发放中,若无部门人员签字,文件一律不准发放。
部门负责人:
日期:2010.6.3
预防措施:1、办公室组织,各部门增加留言板,以避免出现部门人员不在而出现的工作遗漏。2、办公室文件管理人员学习《文件管理程序》《记录管理程序》
部门负责人:
日期:2010.6.4
措施验证情况:
查已采取以上纠正措施,措施有效!
审核员:
日期:2010.6.8
备注
不符合项报告
JL/8.2.2-04
NO.
3
受审核部门
生产/车间
部门负责人
审核员
审核日期
2010-06-02
审核依据
ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求
不符合项描述:
在车间检查时,发现车轮
喷塑
工序无作业指导书。
审核员:
日期:2010-06-02
不符合条款
ISO/TS16949:2009标准(7.5.1.2)
不符合严重程度
□严重
■一般
不符合项确认:
同意该不符合项
部门负责人:
日期:2010-06-02
纠正及原因分析、纠正措施:
纠正:责令该工序员工将指导书放置指定位置,严格按作业指导书要求操作。
原因分析:作业人员交班交接时,接班员工迟到,作业指导书被交班员工放置在车间主任处。致使该序加工工件时,未将作业指导书放置在工作台上。
纠正措施:在车间外增设留言板,使班次交接时候不至出现上述现象。
部门负责人:
日期:2010.6.3
预防措施:
1.要求车间主任对车间的巡检增加频次,核查此现象有无在其他工序发生。
2.召开内部质量会议,要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产。以杜绝此类不符合的发生。
部门负责人:
日期:2010.6.4
措施验证情况:
查已采取以上纠正措施,措施有效!
审核员:
日期:2010.6.8
备注
不符合项报告
JL/8.2.2-04
NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
审核依据
不符合项描述:
审核员/日期:
不符合条款
ISO/TS16949:2009标准(
)
不符合严重程度
□严重
□一般
不符合项确认:
部门负责人/日期:
纠正及原因分析、纠正措施:
纠正:
原因分析:
纠正措施:
部门负责人/日期:
预防措施:
部门负责人/日期:
措施验证情况:
审核员/日期:
备注