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内部审核不符合项报告(3个不合格)

内部审核不符合项报告(3个不合格) 本文关键词:不符合,不合格,审核,报告

内部审核不符合项报告(3个不合格) 本文简介:不符合项报告JL/8.2.2-04NO.1受审核部门生产/车间部门负责人审核员审核日期2010-06-02审核依据ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述:检查生产现场,发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识,不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识

内部审核不符合项报告(3个不合格) 本文内容:

不符合项报告

JL/8.2.2-04

NO.

1

受审核部门

生产/车间

部门负责人

审核员

审核日期

2010-06-02

审核依据

ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求

不符合项描述:

检查生产现场,发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识,不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识和可追溯性—补充”的规定。

审核员:

日期

2010-06-02

不符合条款:

ISO/TS16949:2009标准(

7.5.3/7.5.3.1

不符合严重程度

□严重

■一般

不符合项确认:

同意该不符合项

部门负责人:

日期:2010-06-02

纠正及原因分析、纠正措施:

纠正:责令巡查员将这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处。

原因分析:该批产品是巡检员巡查时放置在此处,测量结束忘返回成品暂存处,是工作疏忽造成。

纠正措施:检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况,有则改之。在车间设立检验区,并予以标识。

部门负责人:

日期:2010-06-02

预防措施:

1生产部车间组织学习产品状态标识控制程序。

部门负责人:

日期:2010-06-02

措施验证情况:

查已采取以上纠正措施,措施有效!

审核员:

日期:

2010.6.8

备注

不符合项报告

JL/8.2.2-04

NO.

2

受审核部门

办公室

部门负责人

审核员

审核日期

2010-06-02

审核依据

ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求

不符合项描述:

查现场发现汽车车轮控制计划没有盖“受控”标识。

审核员:

日期:2010-06-02

不符合严重程度

□严重

■一般

不符合条款

ISO/TS16949:2009标准(4.2.3)

不符合项确认:

经确认,此不符合项属实

部门负责人:

日期:2010-06-02

纠正及原因分析、纠正措施:

纠正:将文件发放未盖受控章部门追加确认,确认文件发放到位,并要求部门人员确认。

原因分析:经查明属于工作失误,文件已放至部门,但部门无工作人员在。所以没有签字并忘记盖受控章。

纠正措施:办公室内部召开会议。要求日后在文件发放中,若无部门人员签字,文件一律不准发放。

部门负责人:

日期:2010.6.3

预防措施:1、办公室组织,各部门增加留言板,以避免出现部门人员不在而出现的工作遗漏。2、办公室文件管理人员学习《文件管理程序》《记录管理程序》

部门负责人:

日期:2010.6.4

措施验证情况:

查已采取以上纠正措施,措施有效!

审核员:

日期:2010.6.8

备注

不符合项报告

JL/8.2.2-04

NO.

3

受审核部门

生产/车间

部门负责人

审核员

审核日期

2010-06-02

审核依据

ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求

不符合项描述:

在车间检查时,发现车轮

喷塑

工序无作业指导书。

审核员:

日期:2010-06-02

不符合条款

ISO/TS16949:2009标准(7.5.1.2)

不符合严重程度

□严重

■一般

不符合项确认:

同意该不符合项

部门负责人:

日期:2010-06-02

纠正及原因分析、纠正措施:

纠正:责令该工序员工将指导书放置指定位置,严格按作业指导书要求操作。

原因分析:作业人员交班交接时,接班员工迟到,作业指导书被交班员工放置在车间主任处。致使该序加工工件时,未将作业指导书放置在工作台上。

纠正措施:在车间外增设留言板,使班次交接时候不至出现上述现象。

部门负责人:

日期:2010.6.3

预防措施:

1.要求车间主任对车间的巡检增加频次,核查此现象有无在其他工序发生。

2.召开内部质量会议,要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产。以杜绝此类不符合的发生。

部门负责人:

日期:2010.6.4

措施验证情况:

查已采取以上纠正措施,措施有效!

审核员:

日期:2010.6.8

备注

不符合项报告

JL/8.2.2-04

NO.

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

审核依据

不符合项描述:

审核员/日期:

不符合条款

ISO/TS16949:2009标准(

不符合严重程度

□严重

□一般

不符合项确认:

部门负责人/日期:

纠正及原因分析、纠正措施:

纠正:

原因分析:

纠正措施:

部门负责人/日期:

预防措施:

部门负责人/日期:

措施验证情况:

审核员/日期:

备注

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