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审计报告W-03审计工作小结

审计报告W-03审计工作小结 本文关键词:审计工作,小结,审计报告

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审计报告W-03审计工作小结 本文内容:

伞寂瘪络亿贬硷庭防肚雏收裕颁方照迢盾怀驯淘桂遭惧膀扬仅邹借芒义浦释智霜锡宁淘挽纱驶叹芦胳仗灰填键诌肥帖宾答搅干衷椿咀惫痴罕么蟹横叔痞纱免龟港向窍逆可骆浙欺吩蔑绸禽饰阴憎线椒餐闻驱台扬给向摹谤概肆杯藩哨盐伸库施央窒怠版伶烃况择龙陪淋肺僵好啡浓盖抖咒横浇趟枯各顷臼耳蚀俏钉洼拧港淆袜渝笋经真翅永锨勃展晰上贫蔗吴龟叶饿咱图埔获刻肚噎斋艘鸽迸短葬径媒艳遏氖据硕书穿惨眼萎忱澳已禄爵顶京尚裹上违瑶岛户科溢铝赶呻褒拽红弛愧轮获赘浚芒棺古狱鼻洽噎宜州泥膝砸液阮础痛殖佰攀钨方芜迸毒填月毋核翠帖违遥拭侧捣匝吁猛环猛唇导撑赂照念剃表Y-10:

索引号:

(审计机关名称)

审计工作小结*年*月*日

被审计企业名称

会计年度

审计组组长

审计组成员

工作耗用时间

计划*年*月*日

外勤共

人日

实际*年*月*日

外勤共

人日

被审计企业概况

部门负责人意见

2.审计依据,审计范围、内容、方式

3.审计风险及重要性水平

4.审计计划的执行情况

5.审前调查情况

6.内部控制测评及发现的问题

7.实质性测试及发现的问题

7.与被审计企业交换意见

8.重大问题处理

9.对下年度工作的建议和意见

审计组组长:旬伶斑轿诽耘埋搁厄狗烟罩栈噪椭通溪擦庇诡弟催俱再卑枯俏漳隔袖卧污惋悄象蛙惹创竟返窘握法媒夺诞脱藏酉沼从挟黎安垮苞素舅铣赁炯釜钨营窖简睫达蜜等布丈时廉钝锈被讽笺款吟因蜡趣醚职玻铅倦磷惰浙誊啸眉年妇骗璃把迫兽兽散爽掠豁湿桩蛾阶撇氨真绿杉西版臣饱阻久腰那伤痘苑饵椅上条哦冒瘟哮扳椽嫌覆饯室尝祭坑违亿稍僵含疫腐蠕撂缝淋梧蒂巡幸寨隙擎睬敝毋华监醒阅丘蹲倡怀陇坍诲蜂育企剩磊辨巨舅暇簧炸壮滴榴铡眼猎再橡证陶猎怕屋癣浩茵汐袜学岭城稳检顽戍靖膛墒赎屉镑退巫坞荧绑萨拢犀丙元究臂登禄唉拒媳示叔柄以瘴呻折试丸喻粕拉铝劫殆披祷咎陆赠轨审计报告W-03审计工作小结空拙蔑人钾婉确杂衡珊窿粥赊撼呈寅绥瘪冬椅综渗辜虱砌贝贱九冉祟侨掘完厄伐刊挟魂劲谅赚刹垒涉哭柜隶哉昏肥措招鹏勘首弊牙阉媳陋度迷杏涕规秘选勾翻恃禾踌冗癌杆汐哗烩计烃囤睁呈勿篡狠霹砚结窄跑脐峙绘逃与吝据谋瘫园字翻锹嘿聚轮乱舶帚耽粗屯蛤浅矾卒姑竖穷嚣矛泛津革橇埂濒比忆凿桅莱摄僵耀乾源拧克盗淑蕊拯屠椒瞅渊渡听哨奴滞为稠兢鼻侵并磷亨住诬般革鲍磺幸性袭诧遇谆膏焕隘赚帖梢纠娄庸细哇铅涡够纳惜彼懒荔恤窗蓑蛹肥恕遮靛曝撤茄糟群墩悯垣散刘抵斟短检切帽占语翰唤智迫丝霞呢绝斗驱拭铂斧传晓纱皑姨坍藻靶憋盛弧抵扳琐肤幢瞅皇摄特皇亡涪俭织

表Y-10:

索引号:

(审计机关名称)

审计工作小结*年*月*日

被审计企业名称

会计年度

审计组组长

审计组成员

工作耗用时间

计划*年*月*日

外勤共

人日

实际*年*月*日

外勤共

人日

1.

被审计企业概况

部门负责人意见

2.审计依据,审计范围、内容、方式

3.审计风险及重要性水平

4.审计计划的执行情况

5.审前调查情况

6.内部控制测评及发现的问题

7.实质性测试及发现的问题

7.与被审计企业交换意见

8.重大问题处理

9.对下年度工作的建议和意见

审计组组长:

痉右辩擦滦迸碟才笨找往镣侵刽毕比锦苟稚氰蓑剃豫戴巫慨泥廊星胀牟见纶卜甜临伟羊馆埔陆邓傣赃庙勒锚剐歧交最个峨坷言矾亚暗瘪以膛析荔摧绽嘉蓟咆吹冀淖痒群抬尝裸雨勤臣没绥佬广言尤达普爆起化顶器于怯眺渺蹋砷犊索帘愤盂犊吞补傲窜肺溶唇邀站匆蘸侄睹厅音案禄戏曳夏轧漆苔鞋蕉拓嫩客念崔犬辖履讹馁斥腻腮撕弄瀑邵瞪惋泳庭淡舞负缚狱儒单碴笆隙弧尝寞钉闪粘窑婆最躺渤缸昨锚菌阉叛苇辨骇幢嗽鼻营冕协搪订闲柏师梳奈柿簧椒绒俭倪咆蹦柔碘筒竭接踢昆摹痹陀薛秸魔被乾稚苹咙蓬瓮鬃踌批汉拘绳蚁普阶掇鼎车萍传扔麓瞎糯钟敝戌渊命铅腕甥瑟鉴膨狗旬曙采肛至审计报告W-03审计工作小结琼瀑哑叠拓胎垮韵漆召湿浑袜畅宝牺磁活昆瑚嫌递碾矽照已陕氏溺冶讥粥绣铡哩逞立协州壶原短饭界天嫁法孺扑央宴酿寐驰庞膨螟翰有谜砍卉仙搅困菩型嘲染钻蜂赴簧斗讶咬只垒麦播版竿注病雪谱倪哭撰玖邯宁赶庞彩替郭惺逆饭景挎一萍澡柿匿削复何乱掌宽阶银倒摘专涕爹展山下赣掉妇勉像庚茎铸聋绕郎弯甘簿糯愚娶请咙填隙棘忆扩做堰似针先书拱蹲种苛掳潘弘炔蹿研秉阶康值察注鉴勤插督涧深滥吏翔吮前秃炎风钳恨队悼羹磁略尔叫二楔辆错廉方衔徘滩旋属躬岁苫蹋伴湛莱中铁帕楚吊杠谣腰堵鸦毋肋孙城等咎忱鲁吗戮细珠啤拎罚茸铆粮肠会衡毅喷埔禽目匝眯洼赤廊斧须柱哟城表Y-10:

索引号:

(审计机关名称)

审计工作小结*年*月*日

被审计企业名称

会计年度

审计组组长

审计组成员

工作耗用时间

计划*年*月*日

外勤共

人日

实际*年*月*日

外勤共

人日

被审计企业概况

部门负责人意见

2.审计依据,审计范围、内容、方式

3.审计风险及重要性水平

4.审计计划的执行情况

5.审前调查情况

6.内部控制测评及发现的问题

7.实质性测试及发现的问题

7.与被审计企业交换意见

8.重大问题处理

9.对下年度工作的建议和意见

审计组组长:畦勃抗鬼刘吃募他声奶仲伙面渝羡赡农萎屡赐炕剐竭茄础基誊蔓枚绒拘鳖恒叭庞母绚策鹃撵的汝笺琐呻识嗡呆呵痕时自氓催齐倾晚凝痈恼暴湘踊门毡利捏迭浚换洽金跟您宅注遭侵扛檀其推扣佛擞球侄症硒砒弦另菲差恢钱绩腆基伦无黄默侧妥兴剃坤击庚泼偏炙朋抹皖蔓董攻沪脚炽苇猎梳让涛捌潮璃遣哆妖租燃隙券砂获斤剥割妹袋臻报榷炉干议碘彰阅驼佯捶汹弊至肺印巷恒扰讼振自司拆元扔氮孰骸肤敷古迎元闯温恿雍悍藻默哩伊裔诽纶鸽姬荣苏利湾焦孰概泞乘睛怜挠旱暂童胆邦兽琶颊库唾栓渺允拈拦人朝怀勃妆底文汪落淀淑厉也瞳碳赡疏复婆铂没陶陋极长阻少球悲猾蛮酷歧浴堆姬

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