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新学期校园安全工作专项自查报告

日期:2020-04-11  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

新学期校园安全工作专项自查报告 本文关键词:自查,新学期,专项,校园安全,报告

新学期校园安全工作专项自查报告 本文简介:安全工作自查及隐患整治情况汇报材料为切实做好我校新学期学校安全工作,确保新学期第一天安全教育课取得实效,进一步推进“和谐校园”建设,确保师生安全,创建良好的教育教学环境,我校在新学期开学初,在认真上好安全教育课的同时,认真组织开展一次以消除安全隐患、确保校车安全运营为重点,杜绝各种安全事故发生为目标

新学期校园安全工作专项自查报告 本文内容:

安全工作自查及隐患整治情况汇报材料

为切实做好我校新学期学校安全工作,确保新学期第一天安全教育课取得实效,进一步推进“和谐校园”建设,确保师生安全,创建良好的教育教学环境,我校在新学期开学初,在认真上好安全教育课的同时,认真组织开展一次以消除安全隐患、确保校车安全运营为重点,杜绝各种安全事故发生为目标的新学期校园安全工作专项自查工作,现将有关自查结果汇报如下:

一、首先按照教育局要求上好第一节的安全教育课,课的内容除学校统一安排的内容外(校车、食品、楼道内),班主任自己根据班级的实际选择讲解有关安全的材料组织学生学习,效果较好。

二、检查内容:

1、落实各项安全管理制度、安全预案、安全责任制度。

2、校舍安全,教学楼、锅炉房、实验室(没有)、办公室、(尤其是校外住宿生的管理)、厕所、围墙等均安全无危险,特别是我校的实际,没有宿舍,都是校外住宿,学校与住宿户、学生、家长分别签订安全责任状。

3、门卫管理,本学期学加大了门卫的管理,早午晚分别安排专人负责,使学生在校生管理无空档,与镇派出所联合检查本校学生是否携带管制刀具入校,并且制定长期检查严谨学生携带管制刀具进校的规定。

4、教学楼内各个楼角处放置12个灭火器,疏散通道指示灯明显,通道门畅通、用电线路安全无危险。

5、实验室化学物品放置安全。

6、学校操场地面平整,器材安全无危险存在。

7、校车情况,开学初对接送本校学生车辆的车主、驾驶员进行了一次安全教育,确保每次出车都要保持车况良好,对乘车学生进行安全教育,对乘车学生进行重新实名制登记,坚持校车日检,继续执行离校签单制,校车无超员现象。

8、校长对此次安全检查负总责,要求全校师生充分认识到安全工作的重要性,注意细节,不留死角,发现隐患,采取措施,立即整治,治标治本,达到标准。

9、强调重点五个方面的内容:一是防范灾害性天气教育;二是防范火灾、煤气中毒事故;三是师生的道路交通安全教育;四是师生食品卫生安全教育;五是校内师生利用教育教学设备设施、开展大型活动方面的安全教育,适时组织师生开展专门的紧急疏散和自救互救与逃生演练活动,增强师生的防灾减灾意识,提高避灾和逃险能力。

11、确保各方面通信畅通。

以上是我校自查结果汇报材料。

昌图县大洼中学

2012.9

昌图县大洼中学

2012.3

3

篇2:实验室资质认定自查工作总结

实验室资质认定自查工作总结 本文关键词:自查,工作总结,资质,实验室,认定

实验室资质认定自查工作总结 本文简介:关于2009年度资质认定获证实验室的自查报告12012年度资质认定获证实验室的自查报告52012年资质认定获证实验室监督检查自查报告9xxxxxx所(站)实验室资质认定专项检查自查报告11关于2009年度资质认定获证实验室的自查报告省、市质量技术监督局:接到山西省质量技术监督局《关于对煤矿安全和建工

实验室资质认定自查工作总结 本文内容:

关于2009年度资质认定获证实验室的自查报告1

2012年度资质认定获证实验室的自查报告5

2012年资质认定获证实验室监督检查自

告9

xxxxxx所(站)实验室资质认定专项检查自查报告11

关于2009年度资质认定获证实验室的自查报告

省、市质量技术监督局:

接到山西省质量技术监督局《关于对煤矿安全和建工建材资质认定获证实验室进行专项监督检查的通知》后,我公司极为重视,立即按照《通知》内容并参考《实验室和检查机构资质认定管理办法》国局令(2006)第86号和《实验室资质认定评审准则》国认实函(2006)141号的相关要求,从实验室组织机构、检测过程管理、检测报告、检验行为等方面进行了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进行了整改,现将我单位自查情况报告如下,具体情况见附表。

一、实验室组织机构情况

根据《通知》要求,我公司从依法注册、体系文件、人员情况、管审、内审、技能培训、营业地点等方面进行自查,自查情况如下:

1、我公司依法注册并进行合法有效登记,注册号为:140100207102335,营业期限为:06年12月至16年12月;公司管理机构职责明确,能够做到按规履责;实验室制定了保证第三方公证检验的措施,并进过宣贯并得以实施;体系文件中共覆盖19个要素,满足评审准则要求,对实验室运行中的每一项工作都做到了可控;我公司对总经理、技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、设备管理员、各试验、检测组长进行了任命,有任命文件;检测人员全部持证上岗;人员培训能够按计划进行且有记录,抽查2份培训计划和记录,内容能够满足要求。

2、经自查,我公司每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核,与计划相符,内审和管审中内容输入输出明确,审核出的问题能够及时落实,并杜绝了问题的重复发生。

3、当前,我公司的主要业务是为在建公路的工地实验室提供技术服务并对其进行监督管理,公司实验室本身接受委托的试验检测业务非常少,基于以上情况,考虑我公司的业务区域主要在晋东南地区,我公司及实验室办公地点现已由太原市搬迁到长治市襄垣县夏店镇,变更申请已提交省质量技术监督局备案。

二、检测过程管理

根据《通知》要求,我公司从仪器设备管理、实验室环境及安全管理、样品管理、合同管理等方面进行自查,自查情况如下:

1、经对游标卡尺、混凝土试模的资料进行抽查,我公司实验室的仪器设备管理制度齐全、措施得当,并能够按规定实施;仪器设备技术状态良好,能够按计划进行核查和检定/校准;自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程,且记录、报告齐全。

2、实验室环境能够满足检测要求,特别是水泥室、标养室等对温度、湿度有特殊要求的区域,环境条件全部能够满足规范要求。

3、经查看资料和现场考核,我单位样品管理制度完善,标示清楚,流转过程记录详实齐全,由于我公司业务主要集中在公路建设的工地实验室方面,实际接受委托的试验检测业务较少,样品管理工作也随之开展的比较少,致使个别检测人员对样品管理的程序不熟练,针对这种情况,我公司已进行了多次培训和演练,现已全部熟练掌握。

4、经对公司所签订的业务合同进行检查,其全部按照国家相关的合同范本执行,内容规范齐全、责任明确,同时我公司对每份合同均经过细致严谨的评审。

三、检测报告

根据《通知》要求,我公司从检测报告格式、结论、签字、检测记录、执行标准、内部质量控制、检测偏离以及合同、记录、报告的相符性进行了自查,自查情况如下:

1、经对08年、09年3份检测报告进行抽查,我公司出具的检测报告、记录格式正确、信息充分;检验结论用语正确,负责人签认符合要求;检测所用规范、标准、规程现行有效;合同、记录、报告完全相符,没有出现虚假数据或虚假报告。

2、我公司制定有内部质量控制方案和实施计划,到目前为止,组织内部人员比对5次,参加检测机构间比对3次,涉及水泥、沥青等多个对象。

3、到目前为止,我公司所开展的业务中未涉及分包项目和检测的偏离,但制定了关于分包项目和检测偏离的相关规定。

四、检测行为

根据《通知》要求,我公司从证书有效期、超范围检测、分包检测、防腐违规行为查处、用户意见征求及申诉处理等方面进行了自查,自查情况如下:

1、我公司计量认证证书有效期为2010年9月,现出具的检测报告合法有效;未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告;未出现业务分包情况。

2、我公司建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施,并经常性的对全体员工进行教育培训;在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。

3、我公司关于客户意见、申诉投诉的制度健全,渠道畅通,每项业务完成后均填有《客户意见书》,到目前为止,发放3份征求意见单,收回3份,未出现申诉、投诉现象。

通过本次自查活动,使我公司的管理活动和检验行为中存在的问题得以暴露并得以及时改正,对我公司的管理水平的整体提高起到了非常大的促进作用,同时,实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作,我公司将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,经常性的开展自查自纠活动,从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。上述自查情况真实齐全,在此,欢迎各级监督部门莅临我公司指导检查。

附表:2009年度资质认定获证实验室自查表

二O

O九年九月八日

主题词:资质认定

获证实验室

自查报告

抄送:无

抄报:无

山西中咨博宇公路工程检测有限公司

2009年9月8日印发

2

2009年度资质认定获证实验室自查表

实验室名称:山西中咨博宇公路工程检测有限公司

证书编号:2007040484P

有效期至:2010年9月3日

第1页共4页

自查项目

序号

自查内容

自查结果

Y/N

存在问题与上次评审的关系

自查情况简要描述

未指出

未改正

新发生

1.1

独立法人实验室持有合法有效的登记或注册文件

独立企业法人,注册号为:140100207102335,营业期限为:2006年12月至2016年12月

1.2

非独立法人的实验室持有母体承担法律责任授权文件;其挂靠母体是独立法人的证明文件(如其挂靠母体不是独立法人,应予说明)(请说明何部门设立、挂靠何单位)

不适用本公司

1.3

实验室具有保证第三方公正检验的措施,如是第二方不检测作为第一方的产品

经自查,我公司制定有保证第三方公正检验的措施

1.4

不发生临时使用他人场地或临时借用设备资质认定的情况

未发生临时使用他人场地或临时借用设备资质认定的情况

1.5

管理体系文件覆盖资质认定评审准则全部要素

经自查,我公司体系文件中共覆盖19个要素,符合评审准则要求

1.6

内设管理组织职责明确,有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能

经自查,我公司管理组织健全,职责明确,并能够按照各自规定的职能范围开展工作

1.7

监督员设置充分,按计划实施监督;对监督结果实施不符合项处理

经自查,我公司设置了监督员,能够按计划实施监督,对不符合项进行了督促整改,到目前为止,共进行过7次监督活动

1.8

按计划规范开展质量体系内部审核

经自查,我公司能够按计划进行内审,内审内容详尽,其中每年进行一次,共进行了3次,内容符合评审准则要求

2009年度资质认定获证实验室自查表

第2页共4页

自查项目

序号

自查内容

自查结果

Y/N

存在问题与上次评审的关系

自查情况简要描述

未指出

未改正

新发生

1.9

适时进行管理评审,输入输出明确,管理评审报告得以落实

经自查,我公司能够按计划进行管审,管审内容详尽,管审报告中涉及的问题能够及时处理,其中每年进行一次,共进行了3次,内容符合评审准则要求

1.10

最高管理者、技术主管、质量主管及管理人员有任命文件;最高管理者变更报发证机关备案

经自查,我公司对公司经理、技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、设备管理员、各试验、检测组长均进行了任命,且有任命文件

1.11

所有检测人员持证上岗,从事特殊产品检测人员应有符合相关法律、行政法规的规定资格证明

经自查,检测人员持证率100%

1.12

实验室有进行资质认定评审准则全员培训记录

经自查,我公司进行过评审准则培训,共有3份记录

1.13

以往评审中发现的不符合项不反复发生

经自查,以往评审中发现的不符合项未出现反复发生现象

1.14

实验室在注册地点营业,如营业地点变更已报资质认定发证机关备案;

未经许可不在异地设立分支机构.

公司办公地点发生变更,已报省质量技术监督局备案,未出现不经允许异地设立分支机构的情况

检测

过程

管理

2.1

仪器设备、设施环境持续维持授权批准时的技术状态

经自查,我公司现有设备、设施技术状态良好,能够满足试验检测要求

2.2

有期间核查计划和记录,通过期间核查保持设备校准状态的可信度

经自查,我公司仪器设备有期间核查计划和实施记录

2.3

在用仪器设备均按照有关规定进行了检定/校准

经自查,我公司仪器设备按周期进行检定/校准,检定证书、标示齐全

2009年度资质认定获证实验室自查表

第3页共4页

自查项目

序号

自查内容

自查结果

Y/N

存在问题与上次评审的关系

自查情况简要描述

未指出

未改正

新发生

检测

过程

管理

2.4

自校准的仪器设备有溯源图和自校准规程、有校准记录和校准报告;其参考标准按计划实施了强制检定,能溯源到国家计量基准

经自查,我公司对于自校准的仪器设备有溯源图和自校准规程、且有记录和报告;其参考标准按计划实施了强制检定,能溯源到国家计量基准

2.5

检测所要求的温度、湿度、微生物等条件得到满足

经自查,试验检测环境能够满足要求,特别是对于标养室、水泥室等有特殊要求的区域进行了重点检查,能够满足要求

2.6

实验室安全管理及内务管理符合要求

经自查,我公司安全管理及内务管理制度健全且满足评审准则要求

2.7

样品具有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录

经对3份样品进行抽查,有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录

2.8

样品保管条件确保样品不损坏、变质;样品的返还和处理符合合同的约定

经自查,我公司样品保管条件满足要求,样品的返还和处理符合合同的约定

2.9

所有的检验均经过合同评审;

客户的要求及双方责任均在合同中明确c)

合同评审的记录妥善保管。

经自查,我公司所有检验合同均经过了评审;客户的要求及双方责任均在合同中明确,

合同评审的记录妥善保管

3.2

检测结论意见用语正确,并经授权签字人批准签字

抽查3份报告,检测结论意见用语正确合理,签字人经过授权批准

3.3

检测的原始记录格式正确;信息充分

抽查3份记录,检测的原始记录格式合理,信息充分

3.4

检测所使用的检测标准在资质认定范围之内,现行有效,√

经自查,检测所用的标准、规范在资质认定范围之内且现行有效

2009年度资质认定获证实验室自查表

第4页共4页

自查项目

序号

自查内容

自查结果

Y/N

存在问题与上次评审的关系

自查情况简要描述

未指出

未改正

新发生

3.5

合同、记录、报告相符,未发现虚假数据或虚假报告

抽查3份,其合同、记录、报告相符,未发现虚假数据或虚假报告

3.6

如有分包项目应在报告中说明

经自查,我公司无分包情况

3.7

制定内部质量控制方案计划并有效实施

经自查,我公司有内部质量控制方案计划并能够有效实施,到目前为止共内部比对7次,实验室间比对3次。

3.8

检测的偏离已经相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准

经自查,我公司未出现检测的偏离现象

4.1

无超出证书有效期出具检测报告的情况

经自查,我公司所有检测报告全部在证书有效期内出具

4.2

在资质认定范围内开展检验业务,无超资质认定范围出具带CMA报告现象.

经自查,我公司全部在资质认定范围内开展检验业务,无超资质认定范围出具带CMA报告现象

4.3

获得资质认定的项目不实行分包检验

经自查,我公司获得资质认定的项目未实行分包检验

4.4

进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育

经自查,我公司进行过防止商业贿赂、公正检验培训或教育且有记录

4.5

不从事或不参与推荐、监制、监销等影响检验公正性的活动

经自查,我公司未从事或未参与推荐、监制、监销等影响检验公正性的活动

4.6

不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费

经自查,我公司未出现利用检验数据和结果牟取不当利益,收费合理合法

4.7

有征求用户意见、及处理投诉申诉的记录

近2年共发放3份征求意见单,收回3份,未收到投诉申诉

2012年度资质认定获证实验室的自查报告

市质量技术监督局:

接到省质量技术监督局《关于开展2012年全省实验室资质认定专项监督检查工作的通知》后,我检测所极为重视,立即按照《通知》内容并参考《实验室资质认定评审准则》国认实函(2012)104号的相关要求,从实验室组织机构、检测过程管理、检测报告、检测行为等方面进行了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进行了整改,现将我站自查情况报告如下:(具体自查情况见附表)

一、实验室组织机构情况

1、根据《通知》要求,我检测所依法注册,并进行合法有效登记,我所从管理机构职责明确,能够做到按规履责;体系文件覆盖全部要素,满足评审准则要求,对实验室运行中的每一项工作都做到了可控;我检测所对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、各室主任进行了任命,有任命文件;检测人员持证上岗;人员培训能够按计划进行且有记录,随机抽查2份培训计划和记录,内容能够满足要求。

2、经自查,我所每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核,与计划相符,内审和管审中内容输入输出明确,审核出的问题能够及时改正,并杜绝了问题的重复发生。

3、当前,我所的主要业务是为环境保护提供依据。定期对我县环境质量(地表水、大气、降水、噪声等)进行监测;对我县污染源(废水、废气、厂界噪声等)进行监督性监测;承担本所环境状况综合性调查等。

二、监测过程管理

1、经对仪器室查看,所有法定计量仪器都定期送有资质检定机构单位进行检定,并定期对其进行校准;仪器设备技术状态良好。有进行核查和检定/校准记录;自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程,且记录、报告齐全;存在的问题主要是没有制定年初核查计划,核查人员核查具有随意性,在自查中作为不符合项,检查人员要求相关负责人要立即制定相关仪器的核查计划。

2、实验室环境能够满足监测要求,特别是监测分析室、天平室、分光光度室等对温度、湿度有特殊要求的区域,环境条件能够满足规范要求。

3、经查看资料和现场考核,我单位样品管理制度完善,标示清楚,流转过程记录详实齐全,由于我站业务主要集中在环境水质监测、环境大气和工业废气监测和厂界噪声监测,样品管理工作也随之开展的比较多,导致个别监测人员对样品管理的程序不熟练,特别是样品标识的唯一性,我站相关负责人已进行了沟通和实践,现已全部熟练掌握样品的管理。

4、经对站所签订的业务合同进行检查,其全部按照国家相关的合同范本执行,内容规范齐全、责任明确,同时我站对合同经过细致严谨的评审。

三、监测报告

1、经对2011年3份监测报告进行抽查,我站出具的监测报告、记录格式正确、信息充分;监测结论用语正确,负责人签认符合要求;监测所用规范、标准、规程现行有效;合同、记录、报告完全相符,没有出现虚假数据或虚假报告。

2、我站制定有内部质量控制方案和实施计划,到目前为止,组织内部人员密码样考核13次,参加监测实验室间比对2次。

3、到目前为止,我站所开展的业务中未涉及分包项目和监测的偏离,但制定了关于分包项目和监测偏离的相关程序。

四、监测行为

1、我站计量认证证书有效期为2013年6月,现出具的监测报告合法有效;未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告;未出现业务分包情况。

2、我站建立健全系列防止商业贿赂和影响监测公正性的制度和措施,并经常性的对全体员工进行教育培训;在监测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。

3、我站关于客户意见、申诉投诉的制度健全,渠道畅通,每项业务完成后均填有《客户满意度调查表》,到目前为止,发放27份《客户满意度调查表》,收回27份,未出现申诉、投诉现象。

五、检查中存在的问题

我站通过附件1检查表的自查中共发现2项基本符合、1项不符合。分别是2.2和2.4为基本符合,2.10为不符合。按照2.2要求检查人员要求综合办公室立即对新进人员进行相关能力验证考核,主要是密码样考核。按照2.4要求检查人员对相关质量监督员进行了相关的教导,并指出加强质量监督的重要性。不符合项2.10检查人员要求综合室立即制定相关仪器核查计划,并要求专人负责该项工作。

通过本次自查活动,我站认识到在管理活动和监测行为中还存在少数问题并及时纠正,为提高我站的整体管理水平起到了促进作用。同时,监测管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作,我站将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,经常性的开展自查自纠活动,从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。

附表:2011年度资质认定获证实验室检查表

二O

一一年八月十日

主题词:资质认定

获证实验室

自查报告

抄送:无

抄报:无

繁昌县环境监测站

2011年8月10日印发

附件1

2011年资质认定获证实验室检查表

被检查实验室名称:繁昌县环境监测站

证书编号:2010121082U

有效期至:2013年06月01日

检查项目

序号

检查内容

综合评价

检查情况简要描述

符合

基本符合

不符合

(一)规范检测活动,杜绝违法违规行为

1.1

实验室在登记(注册)地点执业,如执业地点变更已报资质认定发证机关备案;

未经许可不在异地设立分支、代理机构。

独立事业法人,注册号为:134022200013,营业期限为:2011年3月至2012年3月

1.2

资质认定证书在有效期内。

证书有效期:2010年6月至2013年6月

1.3

在检测报告中依法正确使用资质认定标识,不超项检验、超期检验。

经自查,报告封面都有CMA标识,我站全部在资质认定范围内开展监测业务,无超资质认定范围出具带CMA报告现象

1.4

不伪造数据,不未经检测出具报告。

经自查,抽查的报告数据都有监测人员的原始记录,没有发现未经监测出具报告现象。

1.5

检验报告加盖单位公章或具有授权文件的授权章。

经自查,监测报告都有加盖单位公章。

(二)加强制度建设,保障管理体系有效运行

2.1

实验室体系文件覆盖《实验室资质认定评审准则》的全部要求。

经自查,我站体系文件覆盖全部要素,符合评审准则要求

2.2

对检测人员实行考核,做到应知应会、持证上岗。人员技术能力满足检测岗位要求。

新进人员没有进行内部密码样考核

2.3

最高管理者、技术主管、质量主管有有效的任命文件。实验室的管理部门有明确质量管理、技术管理和业务管理职能,并能有效实施。

经自查,我站对站长、技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、各室主任均进行了任命,且有任命文件

2.4

监督员设置充分,按计划实施监督并记录;对监督中发现的不符合执行《不符合处理程序》和《纠正、预防措施程序》。

有监督记录,但做的太少

2.5

按计划开展质量体系内部审核,内审范围覆盖了最高管理者、技术负责人、质量负责人、内审管理、管理评审、检测能力等全部要素及全部部门。

经自查,我站能够按计划进行内审,内审内容详尽,其中每年进行一次,共进行了3次,内容符合评审准则要求

2.6

管理评审的范围涵盖《资质认定评审准则》规定的内容,有文件化的输入报告,管理评审做出的规定得到有效落实。

经自查,我站能够按计划进行管审,管审内容详尽,管审报告中涉及的问题能够及时处理,其中每年进行一次,共进行了3次,内容符合评审准则要求

2.7

所采购的校准服务及供应品经过验收,并确认满足检测要求。

经自查,服务商都经过评审,满足仪器检定和监测的要求

2.8

在用的检测标准正确、有效;按标准正确实施检测;对偏离标准的检验活动应文件化并得到批准。

经自查,站监测标准都现行有效,制定专人每月核查标准方法

2.9

仪器设备(标准物质)、检验环境条件持续满足检验要求。

经自查,我站现有设备、设施技术状态良好,能够满足监测要求

2.10

有仪器设备期间核查计划和记录,通过期间核查保持设备校准状态的可信度。

2011年没有核查计划,做的比较少

2.11

自行校准(内部自行校准)的仪器设备有溯源图和校准规程;有校准记录和校准报告;其参考标准按计划实施了强制检定;参考标准的准确度、校准所在环境、实施自行校准的人员满足校准技术要求。

经自查,我站对于自校准的仪器设备有溯源图和自校准规程、且有记录和报告;其参考标准按计划实施了强制送检,能溯源到国家计量基准

2.12

样品具有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录,样品的存放保证样品不会丢失和损坏,样品的处理符合与客户合同的约定。

经对3份样品进行抽查,有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录经自查,我站样品保管条件满足要求,样品的返还和处理符合合同的约定

2.13

检测报告格式正确,信息充分,检测结论意见用语正确,并经授权签字人批准签字。

抽查3份报告,监测结论意见用语正确合理,签字人经过授权批准

2.14

制定检测质量控制方案计划并有效实施,进行必要的能力验证或实验室比对。

经自查,质量负责人制定了质量控制方案,有实施的相关的记录。

2.15

有征求用户意见、及处理投诉申诉的记录。

经自查,有相关的程序文件

(三)对食品检验机构的特殊要求

3.1

体系文件覆盖《食品检验机构资质认定评审准则》全部要求。

/

3.2

食品检验机构的检验人员和技术管理人员熟悉《食品安全法》、《食品检验机构资质认定管理办法》等相关法律法规,并接受过相关培训。

/

被检查实验室代表确认签字:*年*月*日

检查组成员签字:*年*月*日

2012年资质认定获证实验室监督检查自

根据邢台市质量技术监督局文件要求,我中心极为重视,立即按照通知内容及《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》的相关要求,从遵守法律法规、诚信检测活动和完善管理体系建设、保障检测质量安全两大方面对实验室组织机构、检验过程管理、社会监督机制及内部质量管理等方面进行了全面细致的自查,并对自查中发现的问题进行了整改,现将自查情况报告如下:

一、遵守法律法规,诚信检测活动

1、经自查,我中心实验室从2009年以来,都严格按照资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果,未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告,建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施,并经常性地对全体人员进行教育培训,在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。有“保证公正性的程序”及“申诉、投诉(抱怨)处理程序”等,并进行宣贯和实施,无伪造检验数据和结果的行为。到目前为止,无申诉、投诉现象发生。

1、自查三份检验报告封面、正文和骑缝均正确加盖“南涧彝族自治县疾病预防控制中心检验专用章”,计量认证考核确认了三名授权签字人,食品检验机构资质认定考核确认了二名授权签字人。

二、完善管理体系建设,保障检测质量安全

1、中心对技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员、质量控制室负责人、各检验室负责人、样品管理员等进行了任命,有任命文件;检验人员全部持证上岗。

2、经自查,中心每年开展一次实验室质量管理内部审核和管理评审,与计划相符,内审和管理评审中内容输入输出明确,审核出的不符合项按“不符合项纠正预防措施程序”及时进行了整改,并杜绝了不符合项的重复发生。对日常监督中发现的不符合项及时进行纠正,并制订有效的预防措施。

3、中心不断完善内部质量控制管理,按“要求标书合同评审程序”进行合同评审,按“样品管理程序”对样品进行流转、标识管理,使用有证标准物质和国家现行有效的标准方法进行检验/检测,按“检验报告管理程序”的规定有效控制报告的发送,按“记录管理程序”的要求管理所有的检验原始记录资料。经查看资料和现场考核,中心样品管理制度完善,标识清楚,流转过程记录齐全,但个别检验人员对样品管理的程序还不熟悉,针对这一情况,质控室已进行了多次培训和演练,现已全部熟练掌握。

4、中心制订了“实验室的环境设施要求及监控程序”,其环境条件基本能够满足检测技术的要求。

通过本次自查活动,使我中心在质量管理和检验行为中存在的问题得以暴露并得到及时改正,对质量管理水平的整体提高起到了非常大的促进作用。同时,实验室质量管理工作又是一项长期、系统、经常性的工作,我中心将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,经常性地开展自查自纠活动,不断提高质量管理的水平,为人民的健康服务。

xxxxxx所(站)实验室资质认定专项检查自查报告

根据省、市、县局的统一部署,县所(站)决定就检验检测工作组织开展检验检测工作整顿活动。深刻领会检验检测工作整顿活动是提升技术基础保障水平的重要内容,是解决当前检验检测管理工作中突出问题的重要措施。对照淮质办质(2010)26号文件精神,认真参照实验室监督检查表,逐个对照检查,现将自查报告总结如下:

一、提高认识、完善组织、履行职能方面:

全面贯彻落实科学发展观,贯彻党中央、国务院关于加强产品质量安全的要求,落实市、县局关于检验检测工作整顿活动的方案,围绕增强检验检测执行力,确保检验检测工作安全和准确的目标,深入分析影响和制约检验检测水平的各方面因素,着力发现检验检测管理中存在的突出问题和检验检测工作中存在的薄弱环节,按照制度健全、能力适应、行为规范、管理到位的要求,提高检验检测管理工作的规范化、科学化和制度化水平,切实为质监工作提供可靠的执法基础和技术保障,为社会提供优质的检验检测服务。实验室法律地位明确,资质认定资格公开,且证书在有效期内,未发现超范围检验和超期检验情况,本所能严格遵守省局的八条禁令,未发现有从事推荐、监制等商业活动。

二、加强制度建设、完善管理体制方面:

本所在2008年八月完成了实验室资质认定的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《质量记录表》等体系文件的转版工作,现在质量体系运行正常。按照管理体系的要求,做了实验室内审、管理评审、期间核查等质量活动。人员培训和考核有序进行。在用技术标准、技术文件有效且受控。

落实技术标准、规范检测管理方面:

本所仪器设备、环境设施基本能满足日常检测工作,设备建档齐全,在用设备能按照检定、校准工作计划按时检定、校准,证书均在有效期内。抽样和检测工作能按照质量体系的工作流程开展,检验报告结论用语规范。

发现问题如下:

县所(站)一是存在工作质量和工作效率不高。主要表现在安排工作不分轻重缓急,事无主次,存在管理不到位,制度不健全、不落实,检验检测工作有不规范、不严谨的地方。在检验检测工作管理上,存在轻管理的现象,尤其是思想认识与上级部门的要求存在严重差距。

是检验检测工作的各项规章制度不够细致健全,获取新信息的手段不高,对标准的更新、方法的变化、新技术的涌现、行业的动态等信息不能及时掌握;岗位职责还不够明确。

是还存在着服务意识不强,多少还存在着重收费轻服务思想,为濉溪县经济的发展,为企业效益的提高,为人员质量管理意识的再提升实际工作缺少,不能急企业所急,想政府所想。

学习氛围不浓,还存在忽视学习,思想理论水平、业务素质、技术技能、工作能力不够强,存有对本职工作业务不精,对其他业务不通的现象。

具体措施及整改意见

按照市、县局检测工作整顿方案及精神,重点认真学习相关法规及业务知识,以提高自身素质和业务能力;二是高度重视检测整顿工作,加强检验报告的质量、规范检验流程,加强检验报告审核把关力度,确保检验报告的质量,争取实现检验检测报告零差错、零缺陷;三是根据《实验室资质认定评审准则》的要求,严格按照管理要素和技术要素的管理要求,开展各项检测工作;四是加强对检验检测样品的管理,规范工作流程,对检验样品唯一编号,检验完后进行严格审核,加强对设备、人员、技术等方面的管理。

xxxxxx所(站)

2010年7月16日

篇3:2020年水利局党风廉政建设自查报告3000字

20XX年水利局党风廉政建设自查报告3000字 本文关键词:水利局,自查,党风廉政建设,报告,XX

20XX年水利局党风廉政建设自查报告3000字 本文简介:20XX年水利局党风廉政建设自查报告3000字[1]20XX年,我局党风廉政建设工作在县委、县政府、县纪检委的正确领导下,以保持共产党员先进性教育活动为契机,认真贯彻落实中纪委及全县党风廉政建设和反****工作会议精神,本着以宣传教育为主,加强党员干部廉政教育,从严控制财务支出,加大政务、厂务公开力

20XX年水利局党风廉政建设自查报告3000字 本文内容:

20XX年水利局党风廉政建设自查报告3000字[1]

20XX年,我局党风廉政建设工作在县委、县政府、县纪检委的正确领导下,以保持共产党员先进性教育活动为契机,认真贯彻落实中纪委及全县党风廉政建设和反****工作会议精神,本着以宣传教育为主,加强党员干部廉政教育,从严控制财务支出,加大政务、厂务公开力度和行风建设,从源头上预防和治理****,为建立“勤政、廉洁、高效、务实”的机关作风,进一步推动全县水务事业不断前进奠定了坚实基础。现将我局党风廉政建设责任制自查情况报告

一、突出重点,全面提高干部职工廉政意识。

廉政建设的关键在人,局领导班子和局党组坚持把干部职工党风廉政教育作为廉政工作的首要任务,常抓不懈。一是认真贯彻落实会议精神。县委召开全县党风廉政建设暨反****工作会议后,我局立即召开全局干部职工及各基层单位负责人大会,学习传达中央、县委五届三次会议及全县党风廉政建设和反****工作会议精神,学习了县委领导的重要讲话和全县党风廉政建设暨反****工作的安排意见,并召开专题会议分析研究安排各阶段的党风廉政建设工作。结合实际研究制定了我局20XX年党风廉政建设暨反****工作的安排意见,层层签订党风廉政建设目标责任书和任务分工表,并按各阶段的安排结合业务工作加强监督考核和评议,使会议精神和党风廉政建设各项工作落到了实处。二是进一步加强党风党纪教育。按照市、县党风廉政建设和反****工作会议部署,把开展党风廉政教育与保持共产党员先进性教育活动结合起来,与全面落实县委、政府工作部署结合起来,采取考试答卷、电视教育、参观展览、集中学习、向庞江等先进人物学习等形式加强学习,进一步深化认识,强化廉洁自律意识。通过学习,提高了党员领导干部廉洁从政的意识和严守纪律的自觉性,从思想高度和政治意识上增强了拒腐防变能力。三是加强法纪宣传教育。我局还结合水务局工作特点,经常利用近年来一些典型的大案要案,以案说法,以案说纪,认真剖析****案件的内在根源、深刻教训,利用电教设备和报刊杂志,采用集中讨论、会议座谈、写心得体会等形式,增强干部职工勤政廉政意识,认真转变服务态度,扎扎实实工作。

二、规范管理,从自身建设和制度建设上促进廉政建设。

今年是我局成立水务局的第一年,我们对各项制度进行了全面清理,修订完善了《党风廉政建设责任制》、《廉政纠风责任书》、《xx水务局保持共产党员先进性监督管理办法》、《政务公开制度》、《行政执法制度》、《领导干部离任审计制度》、《财务管理制度》、《处级干部配偶、子女从业问题的具体规定》等相关制度,使干部做到心中有准绳,行为有规范。

(一)严格落实党风廉政建设责任制。一是加强组织领导。为切实抓好党风廉政建设做到有人抓、有人管。成立了由班子成员组成的党风廉政建设领导小组,基层单位也建立了以一把手负总责的党风廉政建设责任制领导小组,并把党风廉政建设纳入行政工作目标管理考核中,做到一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。二是责任任务分解到人。为了明确各位领导干部党风廉政建设职责要求,我们将党风廉政建设工作项目、工作职责、工作要求、主管领导,牵头单位,承办单位一一落实到人,完善了20XX年廉政纠风责任书,编制了20XX年党风廉政建设责任分工表,进一步明确了责任主体,责任内容。同时,局党组书记与基层单位一把手一一签订了廉政纠风责任书,共11份。三是认真履行一岗双责。按照党风廉政建设责任制“五三三二”的要求,局长、书记重视抓好党风廉政建设,做到“五亲自”:即:亲自听取工作进展情况汇报,亲自布置任务,亲自讲党课,亲自提要求,亲自主持召开廉政工作会和民主生活会。纪检组协助党政一把手抓好各项工作的落实督促检查工作。班子其它成员认真抓好主管部门的党风廉政建设。

(二)严格落实信访工作责任制。在群众来信来访工作上,局领导十分重视信访工作,坚持以人为本,认真贯彻《信访工作条例》,建立了一套处理信访问题的新机制。一是专门成立了信访工作领导小组,设立了人大代表接待室,每月的第一个工作日为信访接待日,由副职以上领导轮班接待,加大督办力度,基本做到了件件有回音,事事有交待。二是局领导班子成员对分管负责的信访案件坚持做到“四个亲自”,即亲自接待来访群众,亲自批阅群众来信,亲自调查信访案件,亲自解决棘手信访问题。在接待群众信访时,不回避矛盾,不制造矛盾,对土地纠纷不推、不拖、不靠,坚决依法处理,收到了较好的效果。今年1-10月共受理群众上访信件8件,调处政风行风热线群众反映的问题28件。在处理的36件信访工作上,群众的满意率为100%,为更好地贯彻《信访条例》奠定了基础。

(三)坚持“阳

阳光”工程,实行民主决策程序。今年安全饮水工程是全局的重点工程,也是全县十大阳光工程之一,我们制定了《安全供水工程管理办法》、《安全供水工程资金管理办法》,先后进行了水源井工程施工招标,管材由政府采购办招标,供水设备采购委托中国远东国际招标公司招标,从工程建设管理,工程建设质量到工程建设资金层层落实了监督责任制,以确保工程质量、资金、干部三个安全。如:对今年安全供水工程的阀门、水表及入户材料、钢管及配件、长阳水厂扩户工程材料采购、联村、单村供水工程材料全部采取政府采购招标,全面有效地加强了水利建设工程招投标和物资采购招投标的监督和管理。

(四)严格财务资产管理。坚持实行收支两条线,票款分离,罚款上缴,专项资金接受审计局、财政局及发改委的审计,做到专款专用,不挤占,不挪用。工程款项由技术员认定,主管领导审核,单位负责人审批拨付的原则。对水资源费的征缴严格按照市县物价局关于水资源费价格标准执行,对依法征收的水资源费专户储存。不挪作他用,及时上交县财政专户。对本局下属单位坚持每半年审计一次,固定资产经济活动进行监督和控制。

(五)坚持政务、厂务公开。近几年来,我局从水利局改为水资源局,又在去年12月改为水务局,实现了“一条龙”管理新格局。在改制过程中,我们始终把政务、厂务公开工作纳入于廉政建设工程进行统一部署、统一督办、统一检查,使办事环境在公开中得到了优化,党风政风在公开中得到了好转。如:局机关突出抓好干部廉洁自律,对民主评议干部公开、干部住房和发展党员进行了不定期公开。同时,把厂务公开延伸到企业生产经营重大决策、大额资金使用、工程建设招投标、大宗物资采购供应等领域。如:我局碧鑫水务有限公司运用is09000标准深化厂务公开。

(六)落实责任,严把考核关。为使建立的制度落到实处,局机关严抓制度落实考核工作。一是成立考核组织。成立了党风廉政建设工作领导小组,负责具体考核工作,考核人员有领导、科室负责人、基层领导,使考核工作民主、规范、准确。二是确立考核责任。从强化责任意识出发,实行“五挂钩”,即与评先奖优挂钩,与干部岗位挂钩,与工作奖惩挂钩,与职称评审挂钩,与年度综合考评挂钩,从而使考核由虚变实,落实到位,严格实行党风廉政建设一票否决。三是落实考核措施。为使责任考核与日常工作紧密结合,局机关还完善各项配套制度,制定岗位工作细则,做到考核内容有形有实,便于操作。通过采取以上措施,我局组织纪律性得到进一步加强,基本达到了“一个明显转变,四个明显提高”的整改目标,即:干部作风明显转变,为经济建设服务的水平和能力明显提高,全系统依法行政水平明显提高,干部队伍整体素质明显提高,办事效率和办事质量明显提高。

三、增强能力,努力建设“为民、清廉、务实”的领导班子。

领导干部是各项工作的组织者和领导者,水务局党风廉政建设从领导干部自身建设抓起,围绕“为民、务实、清廉”增强执政能力,要求局领导班子要做到“六带头”。带头讲学习。学会用科学的理论指导工作;带头讲政治,把握正确的政治方向;带头讲正气,弘扬勤政为民的工作作风;带头讲团结,提高领导班子的凝聚力,战斗力;带头讲自律,为政勤而清廉;带头讲实效,少说空话多干实事。

在工作中以通过“五项措施”来加强领导班子建设。一是用整体目标来团结凝聚领导班子建设,把勤政为民做为共同的政治信念,把水利事业的发展做为共同的目标去完成,团结一心演好大合唱。二是用强化学习来提升领导班子建设。一方面组织中心组学习,另一方面参加周五机关学习日的学习,同时鼓励自学。三是以制度监督来保障领导班子建设,坚持民主集中制,坚持开好民主生活会。四是以科学的发展观来创新领导班子建设。科学配置水资源,在保水、蓄水、节水、供水、治污方面围绕“生态水利”“人水和谐”“人文水利”上做文章。五是用求真务实的优良作风来推动领导班子建设。突出四求真四务实,即:求水资源现状之真,务治水思路创新之实;求水资源可持续发展之真,务水务工作建设之实;求以民为本之真,务为民谋利之实;求党建精神文明建设之真,务提高干部素质之实。以此努力建设一支思想过硬、政治坚定、作风正派、团结一心、求真务实、为政清廉的局领导班子。

四、搞好服务,从行风建设上树立房山水务新形象。

(一)明确服务目标。针对我局今年是水务基础年,我局“三服务”活动确立了以发展水利为中心,以增强服务意识、提高服务质量为重点,以“团结协作、工作作风、工作效率”为主题,加强目标管理。1-10月共受理行政许可事项共58件,答复满意率达到100%。同时,受理人大、政协建议和提案,分类办理了县人大代表、政协委员的建议和提案共计19件,做到了件件有着落,有回音。

(二)真心实意

办实事。一是安全供水工程。该工程是市政府确定的55件为民办实事工程。我局把解决安全饮水做为第一位的工程,05年解决我县12个乡镇92个村8.55万人的安全饮用问题。目前已完成总工程量的80%。二是发展高效农业节水工程。05年在7个乡镇,24个村发展高标准农业节水工程3万亩,其中粮田20650亩,果园9000亩,设施农业350亩,总投资1293.71万元,目前已完成工程总量的90%,计划11月底全部完工。三是建设防洪及水资源涵养工程。目前丁家洼防洪除险加固工程、城关新庄危桥改造工程、十渡两座铅丝笼坝已建设完工,琉璃河挟括河下游治理工程正在建设中。

六、存在问题

通过开展党风廉政建设,使广大党员干部进一步树立立党为公,求真务实,勤政为民的思想,全局形成团结一心,实干兴水的良好风尚。民主政治建设进一步加强,精神文明建设保持了首都文明单位称号,水务事业有了较大发展,从整体上实现三个文明建设协调发展。但也存在一些不足:一是党风廉政宣传教育的形式比较单一;二是中心组集中学习较少;三是源头治理措施方法不多。

今后我局要进一步加强学习,开展多种形式的宣传教育活动,增强执政能力,增强干部廉洁自律能力,完善民主制度建设,深化党风廉政建设责任制,全面推进党风廉政建设和各项事业的发展。

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