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XX年,XX医院财务工作以学习和提高财务服务能力为重点,积极探索和推进医院财务管理从规范化到科学化的整体改革,秉承“服务、高效、和谐、诚信”的管理理念”,并紧紧围绕医院XX事业发展需要,合理安排财务资源,加强预算管理,简化业务流程,强化基础工作,努力开源节流,为医院的XX事业提供了更好的财务保障。医院的发展。 1、进一步明确了加强政治理论学习和业务技能学习对于统一思想认识,提高财务管理水平,保证财务工作顺利进行的重要性。 财务部通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观,增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。 虽然与其他医院相比,我院财务人员少,工作量大,但科室每位同志都能把医院的利益放在第一位,积极为财务工作提出建议,不给工作附加条件。 不顾个人困难,经常加班加点,有效保证了医院财务工作的顺利进行。 2、明确医院财务工作的组织领导和经济责任,在有效执行预算过程中坚持勤俭廉洁意识,关注借款风险,提高医院资金运作能力和抗风险能力。 三、进一步加强财务管理体系建设,简化业务流程,为提高金融服务质量提供制度保障。 XX年,财务部根据以往积累的经验,进行了适当调整,支出汇总; 统计、核算、收账、拨付融为一体,减少了不必要的环节,打开了医院财务工作的新局面。
4、XX年财务收支情况综合反映良好,也是下一年度财务安排的重要依据。 截至11月底,医院医疗收入高达482446.50元; 医药收入高达959,586.40元; (其中西药收入540425.50元;中药材收入32513.40元;疫苗收入386***7.50元;)。 财政补贴收入达到130,553.00元; 其他收入达到6933.24元。 合计1,579,519.14元。 医疗支出770,066.23元,(其中:工资福利支出349,077.00元;商品及服务支出233,453.73元;个人及家庭补助85,020.50元;其他资本性支出1,02,515.00元)。 药品支出794,543.12元(其中工资及福利支出23,677.00元;商品及服务支出767,566.12元;其他资本性支出3,300.00元)。 其他费用为3512.67元。 合计1,569,083.52元。 XX年收支余额为320,813.87元医院财务工作总结,XX年1月至11月底收支余额为331,249.49元,为XX年的资本运作提供了有力保障。 5、积极开展研究论证,协调多方,做好医院专项资金管理工作。 在积极研究论证、多方协调的基础上,医院进一步明确项目资金是解决发展问题的主要资金来源。 是项目实施单位为实现职业发展目标,在基本支出之外,通过编制专项资金预算所动用的财政资源。 专项资金主要来源于市财政局、市政府下达的医疗救助专项资金、中央和地方政府下达的农村基层医院共建专项资金以及其他部门下达的医疗专项资金。部委和医院的基本经费。 开发服务收入和支出的营运资金。
为加强医院项目资金管理,确保专项资金项目顺利实施,使专项资金发挥作用,医院提高服务质量和技术水平,对医院人才进行技术培训,吸引大批人员参与农民来我院就诊。 截至XX年12月3月17日住院费用合计874,969.55元; 自付费用19098.84元; 自费率为2.18%; 合理费用855,870.71元; 实际赔偿金额为548,062.25元; 补偿率为62.***%; 出院人数为1,511人; 人均花费579.07元; 人均补偿费用362.71元; 药品费用合计170301.73元; 药品自付率为681.26元; 诊疗费用合计90284.08元; 诊疗自费2060.48元; 诊疗自费率为2.00%医院财务工作总结,真正实现了专项资金的运用,充分体现了新型农村合作医疗制度惠民利民的政策。 6、认真完成XX年医院“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。 医院的财务管理环境发生了重大变化。 面对新的财务管理环境,医院制定了从规范财务管理向科学财务管理转变的财务发展战略。 依法管理财务是科学财务管理的核心和本质,是落实党风廉政建设的重要保证。 医院进一步完善收费政策和收费公开制度,确保各类收费公开透明,实现了“阳光收费”。 行政事业性收费继续由学院财务部按照国家政策征收、管理和核算,服务性收费坚持成本标准、收费公开、自愿缴纳的原则。 7、医院财务信息化建设深入推进,医院财务信息化服务体系初步建立。 建设医院财务信息服务系统,有利于医院各级领导及时了解和掌握医院财务状况,科学决策、科学管理; 并提高工作效率。 8、进一步探索“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。 本着财权与行政权相结合的原则,明确了医院二级管理部门参与财务管理的方式和方法。 xx医院财务部
2014年医院财务工作总结报告格式
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