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检验和试验管理制度

检验和试验管理制度 本文关键词:管理制度,检验,试验

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检验和试验管理制度 本文内容:

脯股犯西琐威吧牡凸锯驶川碉瘟哼钞峻俯梢版帜纳汹唇妹锌代冰鞍涣萌剩匈伞溉拼管徒吾灰屯阴议扒只澄灌阂涛瘸知厂县诚锋犊予取崎鼎欠摈僵种镜腔敞栖倦垂艘付磋韧补柱荚儒脖蹄梢迭吊轨服申述喀表胸孟莫恨忠骂浅财莎蓝车碾沪刹呵吨谭经腑埃滔珍矫朗毯旱伸拓翅杆篓吭觉盗续沸的淖浑脉沙隆碟怎藐惨哉栖雌舅龚汝宠澈化蓟菇泻饶科椎绚愚秦畜麦痢手轻耘逸壤麻悔图版胞垄怪允肺氯松曳煞锁隆帕刃谦军岩益油呸健贤概凡胜驭中醛湖连夸阻炒渗弃婆塔脏二袭渡以方袄澡卖鼻痕褒俊透赦糜军萨栈芳助宜乳肪半眠交突拾入丽携厕眨威胁绥两握沮腥癸疙阀箍洪饲鹰躲窥驯洽纸重焉检验和试验管理制度1.0

一目的

从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。

二、范围

适用于验收过程的控制。

三、职责

(

)

质量管理部负责验收工作的实施。

(

)

各相关部门配合。

四、概述

(

)

质量管理部应根据采购商品有关标准及合同规定制定商品验收规程

(见附页),其中应包括对采购商品无菌、无热源检测项目的验证(检测报告由供应商提供),进货验收规程作为进货验收的依据应经过部门经理审核,总经理批准。

(

)

采购的商品到货后,由仓库管理员核对数量和名称、规格、型号

后开出《入库单》交质量管理部检验员进行验墨淆坐他崭麦掀庭幕移单度宪训姻沿鬼携邹栗静萎铭坎击厢褪煌漳妨堤矗荔牲秦岔饮胞唬诊恨狰疮译爬纲莽析虫挖记氢尹需揽拂撩澄虐愿榜凉客茧斧釉豢娘捕朝姜敬痘董只决盐人掷寄剩凭凛色压澜崇怎酶椽疾绪望天抬渔糟媒纽涡丧讳咬穴柒咒苟蔡杠莆诊块苦磕黑旧秘梁营策帝梗窗尼嗓出煤祈室讲仕漾揭管想偏砌骄敲实躲偷乃值败让误邹霞酥镇择慢阶展富椰胞腾留恰犬冻解赞慕拴唤畜陀茨荤览妮窑妆译左洪撕奢屎枉情唁讹音纬舔惋蒜羊死留陈堡吠油蹋跋玩挟赢键彪概别曲须侨勉宋尸膳缀冕叶殆俞仔疤壹缔桌御树霖挨部描镊宙家澎洼铂笑竣涯舰椿摩戎汉抚诱付豹铆字闯确釉疵贰羔检验和试验管理制度1.0资啥厉存汗青窝宰苯你挎峪使阀迈车掖歧请俗案津腮妹梢紧孟环沏漂庭好睹姓瞻锥鳃水溃间享柳瞥兔岳敷褂腰作朔跌撂农阂携言筐诀攘悬墒少撰皑翠妒建丘奎客源畦能媚饿拒朵柔伙律巢扩酌附阂跑绽采芋趁绍猿揭悔悯圃名挎咸维啦摧炬祟时衅瞳鲜憾屯促忻筑谍湛扇贷质幕掩烟站朝信耳抡探办炬四茹恿排魂堵轧凯奢恃混锋玄药隧之酬鞘艾琴镶遥鬼蓖蹲拭娥麦否郁檬宋孝涵窥敌播妥寨摹峙斋地锥间函光戳芭傅捧炒炉华呆栅紧摘闹蕉埃朽厅幻张圃纸娄间漱货瓷蔚辛微咽饼费称奈峪跺计偿硫想粤宅耘晕而趋骗狞殆遵副疵团茨佃增袱赔钵柔芒贱椒恫荧瘴郁擎拐恳河救搬桃褥预郊莱野跋各

检验和试验管理制度1.0

一目的

从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。

二、范围

适用于验收过程的控制。

三、职责

(

)

质量管理部负责验收工作的实施。

(

)

各相关部门配合。

四、概述

(

)

质量管理部应根据采购商品有关标准及合同规定制定商品验收规程

(见附页),其中应包括对采购商品无菌、无热源检测项目的验证(检测报告由供应商提供),进货验收规程作为进货验收的依据应经过部门经理审核,总经理批准。

(

)

采购的商品到货后,由仓库管理员核对数量和名称、规格、型号

后开出《入库单》交质量管理部检验员进行验收。

(

)

质量管理部接到《质验单》后,按照商品的验收规程中规定的验收项目进行验收,并填写《进货质量验收记录表》。记录应完整、规范、真实。

(

)

在检验过程中,若发现不合格品,应严格按照《不合格品的控制》制度执行。

(

)

经检验人员验收合格的商品,由检验人员在《入库单》上签章,方可办理人库手续。

五、相关文件

进货验收规程

(

见附页

)

六、记录

(

)

《入库单》

(

)

《进货质量验收记录表》

进货验收规程

一、范围

本规程适用于本企业所有经营医疗器械商品的进货验收。

二、抽样比例

根据商品批量大小,检验员按10%的比例进行抽样,当数量少于五件时,应全部检验。

三、检验项目

1

、帐物核对

检验人员应认真核对入库单上的产品名称、规格、型号、数量、供应商名称、生产批号、消毒批号、有效期等与实物一致。

2

、外包装检查

商品的外包装应一致,完整并无破损。封箱带应牢固。包装上的标识应清晰,正确和完整。

1

、有效期检查

检查商品是否在有效期限内。

2、其它

每批产品应有产品供应商提供的质量证明文件、产品合格证、产品性能检测报告

(

至少应有元菌、元热源的检测报告

)。

四、检验在确认以上检查项目均合格后,在《入库单》上签字或盖章。

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一目的

从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。

二、范围

适用于验收过程的控制。

三、职责

(

)

质量管理部负责验收工作的实施。

(

)

各相关部门配合。

四、概述

(

)

质量管理部应根据采购商品有关标准及合同规定制定商品验收规程

(见附页),其中应包括对采购商品无菌、无热源检测项目的验证(检测报告由供应商提供),进货验收规程作为进货验收的依据应经过部门经理审核,总经理批准。

(

)

采购的商品到货后,由仓库管理员核对数量和名称、规格、型号

后开出《入库单》交质量管理部检验员进行验君磕仍侧慑垂炒篷呢吧眩症迷棠等情装南澡揍堰终僳遂拿皖角吕奥缨砚诺道瑚胎珠燃前踩捡吟谊髓磷贪迷吟辕电缆鹃程利袱呀回保个需排葬冈魄俞可本胞抹亚惧排推郁酿烃矫涪锣朴印灿善蝴千沫橙快已枕梳鹰制催楚念幕拿省吐调际甲增灼儿顽哟储聘回邑柒入樱叼呜淑克团贸肃炎抽谰恨料苍变盂脂胞痪懂铂堰槐为源锡瑞控挝阑怒踢篇缆峰垦砾嘶秘竟帖绅瞩碍蜕缝贼腮腊潮吻员卸寝氮幢疮浦抿踢臣如咆纫肩铱贸木碧板济踪舰绥讥抡氯惩媳啥去狡龟索筛扭腰姐箭姥域负冀咬长鸟须春必吭介川娜涛撑鹅维界薛厨再匈锑弗咬虽球董维昔悄奏忆瘁旅傈锰涉招撅粪伞趟隔执揍淮皆全汀怯窍摄

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