马鞍山当涂县东誉城项目中央湖景A区标准化申报表 本文关键词:当涂县,马鞍山,标准化,申报表,中央
马鞍山当涂县东誉城项目中央湖景A区标准化申报表 本文简介:安徽省建设工程施工质量标准化示范工程申报表工程名称安徽·马鞍山当涂县东誉城项目中央湖景A区1-3#、1-4#、1-5#、1-6#、地下室所在地马鞍山市当涂县(区)建设单位东誉城(马鞍山)有限公司监理单位马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司施工单位中国十七冶集团有限公司开工日期2016年2月7日申报日期
马鞍山当涂县东誉城项目中央湖景A区标准化申报表 本文内容:
安徽省建设工程施工质量标准化示范工程
申
报
表
工程名称
安徽·马鞍山当涂县东誉城项目中央湖景A区1-
3#、1-4#、1-5#、1-6#、地下室
所
在
地
马鞍山市当涂县(区
)
建设单位
东誉城(马鞍山)有限公司
监理单位
马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司
施工单位
中国十七冶集团有限公司
开工日期
2016年2月7日
申报日期
2016年5月
日
安徽省住房和城乡建设厅制
3
工程名称
安徽·马鞍山当涂县东誉城项目中央湖景A区1-3#、1-4#、1-5#、1-6#、地下室
施工许可证号
3405211502130101-SX-002
申报单位
中国十七冶集团马鞍山东誉城项目一期工程项目经理部
联系人
从海虎
联系电话
18655557009
结构类型
框架剪力墙
层数
29
建筑面积
(造价)
102564.27㎡
(1.5亿)
基础类型
钻孔灌注桩
开工日期
2016年2月7日
形象进度
主体结构4层
创建措施简述
建设工程施工质量标准化管理自查评分汇总表
工程地点
市县(区)
形象进度
工程名称
建筑面积(造价)
开工时间
结构类型
建设单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目经理
检查评分情况
序号
检查内容
权重
得分率
权重分
1
建设单位质量管理
10
2
监理单位质量管理
10
3
施工单位质量管理
15
4
建筑材料质量管理
20
5
施工过程质量管理
20
6
工程实体质量控制
25
检查得分
附加分
总得分(检查得分+附加分)
检查人
日期
注:1、各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;2、检查得分为各分项权重分之和;3、附加分:获得市
级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加
1
分;获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的
加
2
分;开展工法编制、QC
小组等活动并取得成果的加
1
分;附加分最多不超过
3
分。
建设单位质量管理自查评分表
序
号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
合同管理
核查中标通知书、
设计、勘察、施工、
监理合同、资质证
书
合同无奖罚措施,扣
5
分;
*工程肢解发包;
*工程发包给无资质企业;
合同中未明确质量目标,扣
10
分;
15
2
施工图审
查
核查施工图审查
意见书、合格证、
施工图纸
*无审查合格证书;
审查合格证书迟于开工日期,扣
3
分;
未执行先勘察、后设计审查原则,扣
2
分;
施工图未盖审图专用章,扣
2
分;
施工图审查意见未落实,扣
3
分;
按规定应重新图审而未图审的,扣
3
分;
15
3
质量报监
手续
核查报监手续、监
督交底记录
*未办理质量安全报监手续;
办理质量安全报监迟于开工日期,扣
3
分;
无监督交底记录,扣
3
分;
15
4
施工许可
证
核查施工许可证、
关键岗位人员
*未办理施工许可证;
办理施工许可证迟于开工日期,扣
5
分;
应办理延期手续而未办理的,扣
3
分;
关键岗位人员变更未办理手续的,扣
5
分;
15
5
图纸会审
核查图纸会审记
录、答复意见及会
议签到表
*未组织图纸会审;
图纸会审发现的问题未答复的,扣
2
分;
图纸会审记录签章不齐全,扣
3
分;
无设计单位交底,扣
5
分
10
6
管理制度
核查管理制度、关
键岗位人员考勤
记录、责任主体人
员信息、质量责任
承诺书
未明确组织机构和项目负责人,扣
10
分;
未建立管理制度的,扣
5
分;
未应用现场关键岗位广域网络考勤系统(IFA)
的,扣
5
分;
关键岗位人员不在岗履责,每人扣
2
分,累计不
超过
10
分;
各方责任主体人员信息未公示,扣
5
分;
无质量责任承诺书,扣
5
分;
30
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查
日期
注:带*项为否决项。
监理单位质量管理自查评分表
序
号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
监理单位质
量管理
核查相关文件、证
书
无监理部成立文件,扣
3
分;
*总监、专业监理工程师无从业资格;
总监变更未履行相关手续,扣
3
分;
未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查
记录,每次扣
2
分,累计不超过
6
分;
10
2
监理部质量
管理
核查资格证书、岗
位职责、监理记
录、例会记录,查
看办公场所、检测
工具配备
组织机构不健全,岗位设置不合理,扣
3
分;
监理人员数量、专业不符合规定,扣
3
分;
未按规定进行旁站、巡视、平行检验,每次
1
分,
累计不超过
10
分;
现场办公场所不符合规定,扣
2
分;
无必要检测工具和相关标准,每个扣
1
分,累计
不超过
5
分;
无每周例会记录,每次扣
1
分,累计不超过
5
分;
20
3
监理审批、
审核
核查开工报告、相
关方案、专家论证
资料、资质审查资
料
未按规定审批开工报告,扣
2
分;
未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方
案》,扣
5
分;
未按规定审批《施工组织设计》,扣
5
分;
未按规定审批专项方案,扣
5
分;
未按规定进行方案论证,扣
5
分;
未审查分包单位资格,扣
2
分;
未审查检测机构资质,扣
2
分;
10
4
材料报验
核查材料报验单、
进场材料验收台
账
未及时对进场材料进行验收签字,每次扣
2
分,
累计不超过
10
分;
未建立材料进场验收台账,扣
3
分;
台账记录不全或无可追溯性,扣
2
分;
15
5
工程报验与
验收
核查隐蔽工程、检
验批、分项、分部
验收记录
隐蔽工程未及时验收,每次扣
2
分,累计不超过
10
分;
检验批未验收,每次扣
2
分,累计不超过
6
分;
分项工程未验收,每次扣
2
分,累计不超过
6
分;
分部工程未验收,扣
4
分;
15
6
监理通知
核查监理通知和
整改回复单
未按质量标准化实施专项方案实施的,未下达监
理通知或未复查的,扣
5
分;
存在质量缺陷,未下达监理通知的和未复查的,
扣
3
分;
存在重大质量隐患,未下达工程暂停令和整改后
未复查的,扣
5
分;
10
7
监理报告
核查监理月报、书
面报告
无监理月报,扣
2
分;
存在重大质量问题,未按规定向建设主管部门或
其所属质量监督机构报告,扣
5
分;
5
8
监理资料
核查监理资料
无专人管理监理资料,扣
5
分;
资料未分类整理、编目不清,扣
3
分;
报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存,
扣
5
分;
质量标准化实施情况无相关记录,扣
5
分;
15
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查
日期
注:带*项为否决项。
施工单位质量管理自查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分
数
扣减分数
实得分
数
1
施工企业质
量管理
核查企业质量体系
文件、任命文件
质量检查与评价制
度、检查记录
无企业质量体系文件,扣
5
分;
*项目经理资格不符合要求;
未任命项目经理和相关管理人员,扣
5
分;
未每月对项目部质量标准化管理检查和复查,每
次扣
2
分;累计不超过
10
分;
20
2
项目部机构
设置
核查资格证书、上岗
证书、培训记录
质量检查员无资格证书,每人扣
2
分;
质量检查员配备数量不足,缺
1
人扣
2
分;
特种作业人员无上岗证,每人扣
2
分;累计不超
过
6
分;
无农民工学校和培训设施,扣
2
分;
无操作人员培训登记表,扣
2
分;
10
3
项目部质量
管理制度
核查各项质量制度、
检查和复查记录、标
准和仪器登记台账,
检查佩戴胸卡情况
*无工程施工质量标准化实施专项方案或方案
未审批;
无质量责任制和质量奖罚制度,扣
5
分;
无质量检验制度和检查、复查记录,每项扣
2
分,累计不超过
6
分;
无关键工序质量控制措施和检查、复查记录,每
项扣
2
分,累计不超过
10
分;
无材料验收制度和材料进场验收记录,每项扣
2
分,累计不超过
10
分;
无工序和质量样板确认签字,扣
5
分;
无工序和质量样板交底记录和交底现场图片,每
项扣
2
分,累计不超过
6
分;
无成品保护制度和奖罚措施,扣
2
分;
无质量改进的纠正和预防措施,扣
2
分;
无总分包合同和分包管理制度,扣
2
分;
现场管理人员未佩戴胸卡,扣
2
分;
40
4
项目部标准、
检查工具配
置
核查登记台账
未配备必要的标准、检查工具、仪器,每个扣
1
分,累计不超过
5
分;
无标准、检查工具、仪器明细登记台账,扣
5
分;
计量和检测工具未按规定周期校准检定,每个扣
1
分,累计不超过
5
分;
10
5
工程质量资
料
核查质量标准化管
理资料和工程资料
质量标准化管理资料无专人负责,扣
5
分;
过程资料与进度不同步,扣
5
分;
资料未及时归类整理、编目,扣
5
分;
资料不真实、签章不全,扣
5
分;
20
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查日
期
注:带*项为否决项。
建筑材料质量管理自查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得
分数
扣减分
数
实得分
数
1
进场验收
核
查
材
料
进
场
验收记录、进场
材料台账
无材料进场检查验收记录,每次扣
1
分,累计不超过
10
分
无进场材料质量验收台账,扣
5
分;
应复验材料未现场取样复验,每项扣
2
分,累计不超过
10
分;
;
15
2
材料、设备存
放与管理
核
查
现
场
平
面
布置图、现场材
料堆放与标识
材料、设备存放不符合施工现场平面布置图,每处扣
2
分,
累计不超过
10
分;
钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范,扣
2
分。
材料未分类堆放、标识,每处扣
2
分,累计不超过
10
分;
15
3
质量证
明文
件和检
测报
告
核
查
材
料
质
量
证明文件、复验
报告、砂浆和混
凝
土
强
度
评
定
报告
*使用不合格材料;
材料使用前未经检测,每项扣
5
分,累计不超过
20
分;
复验数量、批次、检测项目不足,每项扣
2
分,累计不超过
10
分;
无材料合格证明文件或证明文件不真实,每项扣
2
分,累计
不超过
10
分;
未注明可追溯性信息或信息填写不全,每个扣
1
分,累计不
超过
10
分;
*砂浆强度评定不合格,且未返工处理的;
*混凝土强度评定不合格,且未返工处理的;
30
4
见证取
样检
测和实
体质
量检测
核
查
见
证
取
样
记录、检测报告
无书面委托合同或未按要求委托的,扣
5
分;
未编制见证取样送检计划或计划不合理,扣
5
分;
见证取样送检计划未报批,扣
3
分;
见证取样数量不足或检测项目不符合规定,扣
5
分;
见证取样人员无岗位证书或配备数量不足,扣
5
分;
*未进行实体检测;
*桩基检测方法、数量不符合要求;
*未使用工程质量检测系统(IMT
系统)
检测报告中未填写见证人员姓名,每项扣
1
分,累计不超过
10
分;
30
5
留样室
现场查看
未设留样室,扣
5
分;
留样室样品未分类、标识,扣
5
分;
10
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查
日期
注:带*项为否决项。
施工过程质量管理自查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得
分数
扣
减
分
数
实
得
分
数
1
技术交底
核
查
技
术
交
底
记录
无书面技术交底,每份扣
1
分,累计不超过
5
分;
技术交底未明确质量标准,扣
2
分;
技术交底未办理签字手续,每份扣
1
分,累计不超过
5
分;
10
2
样板制落
实情况
现场查看、核查
样板验收记录、
影像资料
未制作样板即进行大面积施工,每项扣
2
分,累计不
超过
10
分;
样板无验收记录,每项扣
1
分,累计不超过
5
分;
样板未留存影像资料,每项扣
1
分,累计不超过
3
分
10
;
3
三检制落
实情况
现场查看、核查
三检记录
未自检的,每项扣
1
分,累计不超过
5
分;
未互检的,每项扣
1
分,累计不超过
5
分;
未交接检的,扣
1
分,累计不超过
5
分;
检查部位无质量检查标识或标识内容不全,每项扣
1
分,累计不超过
5
分;检查标识与实测实量数据不符
的,扣
10
分。
10
4
隐蔽工程
验收
验收记录
*隐蔽工程未组织验收;
验收记录内容不全,扣
2
分;验收记录签字不全,每
项扣
1
分,累计不超过
10
分;未留存影像资料,扣
2
分;
15
5
混凝土试
块留置
现场查看、核查
试块留置计划
无试块留置计划,扣
5
分;
试块留置数量不足,扣
5
分;
同条件养护试块留置位置不正确,扣
3
分;
同条件养护试块无保护措施,扣
3
分;
10
6
检验批、分
项、分部验
收记录
核
查
检
验
批
划
分计划、相关验
收记录
无检验批划分计划,扣
5
分;
*无检验批验收记录。缺检验批验收记录,每项扣
2
分,累计不超过
10
分;
无分项工程验收记录,每项扣
2
分,累计不超过
10
分;
无分部工程验收记录,扣
5
分;
验收记录填写不完整或签字不齐全,每项扣
1
分,最
多扣
5
分。
20
7
质量问题
和事故处
理
现场查看、核查
整改报告
无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度,扣
5
分;
*发生质量事故;
无质量问题整改记录,每项扣
2
分;累计不超过
5
分
无质量问题整改复查记录,每项扣
2
分;累计不超过
5
分;
;
10
8
技术革新
核
查
技
术
革
新
措
施
落
实
情
况
(重点是防治质
量
通
病
和
提
高
观感质量方面)
无工艺或技术革新措施,扣
2
分
未落实工艺或技术革新措施,每项扣
2
分,累积不超
过
8
分
10
9
质量改进
核查
PDCA
循环
资料
无每月检查数据统计分析,扣
2
分;
无质量改进措施,扣
2
分;
无改进措施实施后的效果检查记录,扣
2
分;
无质量改进前后效果的对比,扣
2
分;
无质量改进的巩固措施,扣
2
分;
5
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
注:带*项为否决项。检查人:检查日期:
工程实体质量控制自查评分表
序号检查项目检查方法扣分标准检查情况
应得
扣减
实得
分数
分数
分数
回弹法检测
共检测
个构件,
1混凝土强度
50000
㎡以下检测
3
个
△=强度代表值/强度设计值;强度设计值:
20
构件;每增加
20000
㎡
*△<1;
增加
1
个构件
强度代表值:
△分别为:
超声法或实测法检测
现浇楼板厚
50000
㎡以下检测
3
个
允许偏差:+10mm,-5mm;
2
度构件;每增加
20000
㎡
*负偏差超过允许偏差值;
增加
1
个构件
共检测
个构件,
设计值:
10
实测值:
△:
电磁感应法检测
50000
㎡以下检测
3
个
钢筋保护层
构件;每增加
20000
㎡
3
厚度增加
1
个构件。每个构
件至少测
5
个点,取其
平均值为实测值。
纵向受力钢筋保护层厚度允
共检测
个构件,
许偏差:梁类构件为+10mm,
实测值:
-7mm;板类构件为+8mm,-5mm;
超过允许偏差值
5
㎜(含
5
㎜)
以内,扣
2
分;10
超过允许偏差值
5-10
㎜(含
10
㎜),扣
5
分;
超过允许偏差值
10
㎜以上,
扣
10
分;
允许偏差:+10mm,-5mm;
共检测
个构件,
量测法检测
混凝土构件
50000
㎡以下检测
3
个
4
超过允许偏差值
5
㎜(含
5
㎜)实测值:
以内,扣
2
分;
超过允许偏差值
5-10
㎜(含5
截面尺寸
构件;每增加
20000
㎡
增加
1
个构件。
10
㎜),扣
3
分;
超过允许偏差值
10
㎜以上,
扣
5
分;
层高≤6m
允许偏差:10mm;
共检测
个构件,
层高>6m
允许偏差:12mm;
实测值:
量测法检测
超过允许偏差值
2
㎜(含
2
㎜)
混凝土构件
50000
㎡以下检测
3
个
以内,扣
2
分;
55
垂直度
构件;每增加
20000
㎡
超过允许偏差值
2-5
㎜(含
5
增加
1
个构件。
㎜),扣
3
分;
超过允许偏差值
5
㎜以上,扣
5
分;
允许偏差:8mm;
共检测
个构件,
量测法检测
混凝土构件
50000
㎡以下检测
3
个
6
表面平整度
构件;每增加
20000
㎡
增加
1
个构件。
超过允许偏差值
2
㎜(含
2
㎜)实测值:
以内,扣
2
分;
超过允许偏差值
2-5
㎜(含
55
㎜),扣
3
分;
超过允许偏差值
5
㎜以上,扣
5
分;
7
砌体垂直度
量测法检测
50000
㎡以下检测
3
个
构件;每增加
20000
㎡
增加
1
个构件。
允许偏差:5mm;
超过允许偏差值
2
㎜(含
2
㎜
以内,扣
2
分;
超过允许偏差值
2-5
㎜(含
5
㎜),扣
3
分;
超过允许偏差值
5
㎜以上,扣
5
分;
共检测
个构件,
)实测值:
5
8
砌体平整度
量测法检测
50000
㎡以下检测
3
个
构件;每增加
20000
㎡
增加
1
个构件。
允许偏差:8mm;
超过允许偏差值
2
㎜(含
2
㎜
以内,扣
2
分;
超过允许偏差值
2-5
㎜(含
5
㎜),扣
3
分;
超过允许偏差值
5
㎜以上,扣
5
分;
共检测
个构件,
)实测值:
5
9
混凝土观感
目测法
在具备检查条件的结
构层中抽取
3
个层数。
每一处一般缺陷,扣
2
分;
每一处严重缺陷,扣
4
分;
共计一般缺陷
处,严
重缺陷
处
20
10
砌体观感
目测法
在具备检查条件的结
构层中抽取
3
个层数。
每一处不符合要求,扣
1
分;
共计
处不符合要求
15
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查
日期
注:带*项为否决项。
施工企业
意见
项目经理(签字):
施工单位技术负责人(签字):
年月日
监理企业
意见
项目总监(签字):
监理单位技术负责人(签字):
年月日
建设单位
意见
项目负责人(签字):
年月日
县(区)工
程质量监
督机构意
见
年月日
县(区)建
设主管部
门意见
年月日
省辖市工
程质量监
督机构意
见
年月日
省辖市建
设主管部
门意见
年月日
省住房和
城乡建设
厅审核意
见
年月日