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鞋服有限公司原材料样品确认程序(制度范本)

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鞋服有限公司原材料样品确认程序(制度范本、doc格式) 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632机密等级:D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.,LTD.原材料样品确认程序GH-QP-07-02编制:ISO推行小组审核:____________批准

鞋服有限公司原材料样品确认程序(制度范本、doc格式) 本文内容:

天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

;QQ:1318241189;QQ群:175569632

机密等级:D

国辉鞋服有限公司

GUOHUI

SHOE

COSTUME

CO.,LTD.

原材料样品确认程序

GH-QP-07-02

编制:ISO推行小组

审核:____________

批准:____________

受控状态:

发布日期:2004年06月01日

福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件

文件编号

GH-QP-07-02

A-0

原材料样品确认程序

发行编号

生效日期

2004年6月1日

1目的

通过原材料样品确认作业,确保生产物料符合产品要求。

2范围

适用于原材料样品送样、检验、承认与管理作业。

3权责

3.1采购部:负责提供原材料样品。

3.2客户QC:负责原材料样品及资料的承认。

3.3品管部/生产部:负责会同客户QC进行原材料样品的确认。

3.4副总经理:负责原材料样品及资料的核准。

3.5文管中心:负责原材料承认样品的分发及归档保存。

4相关资料

4.1采购与供应商管理程序

4.2文件和资料管理程序

5定义(无)

6作业内容:

1.

1作业流程

提供采购样品

权责单位

流程图

作业说明

表单/记录

采购部

业务部

1.采购员依剧采购单找供应商;

采购部2.在供应商处取样;

3.新开发的产品由业务员制作材料样品。

样品确认

1.新产品由试作人员将材料样品交给采购员;

客户QC

核准

品管部2.采购员将样品交给客户确认。

副总经理1.由客户QC对材料样品确认;

总经理助理2.和/或由试验室进行试验。

1.经确认合格的材料由副总或总经理助理审核。

样品存档

生产部1.生产部保存核准后的样品;

6.2样品确认

6.2.1样品确认条件:所有直接生产用原材料采购及采用前,必须得到客户QC(或开发部/生产部)原材料样品认可。

1.直接生产用原材料为“订单用料明细表”(BOM)内物料。

2.开发的新产品或主要的原材料(如:面料、标志)等均需通过原材料样品确认。

3.分包商对以确认的原材料有更改时,需重新进行样品确认。

6.2.2送样

6.3.1采购部发负责将需确认样品连同主管签核之“材料确认表”送交给客户QC或开发部主管;原材料承认书需注明品名、材料及生产厂商。

6.3.2样品数量以适合完成样品试验,认可及存档(一式三份)为参考。

6.3.3对特殊情况而不能送样品的,以合格资料、色卡、图片等取代。

6.3.4采购部提供样品时应附上样品的相关资料(如厂商检验报告、材质说明书、性能参数、规格书等)及必要的标识。

6.3.5对按生产设计及制造之产品,分包商有修改时,需附修改资料。

6.2.3样品确认

6.2.3.1客户QC或开发部主管负责对样品确认。

A指导技术人员对样品试验及审核资料。

B需要时,由产品设计人员或生产人员协助对样品资料的认可。

C确认以样品级资料符合产品要求,可以是:

1量测、计算、模式、代用、比较或试验等方案,在个别样品、半成品确认。

2委托试验及确认。

合同要求时,送样客户存档或确认。

D检验项目参考原有的检查指示书,对于换新品种样品有产品设计工程师决定,需要时,品管部主管按情况调整检验项目。

6.2.4原材料确认后,样品连同确认书、检验报告交生产主管或副总确认。

6.2.5核准

6.2.5.1样品确认需由副总或客户QC核准。

6.2.5.2样品确认结果可以是:

A.“认可”样品符合要求

B.“有条件采用”样品按条件有约束使用,有条件认可结果可能是:

a.小批量采购以进一步收集产品数量;

b.需改进,但可以用;

c.生产急需,可批准一定数量采购及使用;

d.生产急需,需有指定条件配合使用。

C“拒收”样品不符合要求,拒收可以是:

a.结束样品认可作业,

b.说明不符合项目,要求改进及送样.

D“参考”样品需求结束,样品状态不作判决.

6.2.6.2样品存档,由生产部负责对“认可”及“有条件采用”样品及存档、分发。

6.2.6.2“参考”样品有开发部自行保留。

A.样品确认书(附确认材料)一式三份。

a.

一份由采购部寄回原材料供应商;

b.

生产部及各客户QC各一份。

B.存档及分发按“文件和资料管理办法”执行。

C.分发及存档材料包括:

a.已批准的“原材料样品确认书”

b.适合时,全部或部分没有认可样品

c.样品技术资料

7质量记录

7.1材料样品确认表

7.2材料检验报告

材料样品确认表

材料名称

材料规格

供应商名称

供应商地址

联系人

供应厂电话

传真

送样理由:□首次送货

□设计变更

□新产品研制

检测试结果

项次

检测试项目

供应商测试结果

测实验结果判定

供应商:

核准

审核

制定

制定部门

次数

页次

修订日期

修订内容摘要

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